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老师,怎么正确处理之前的暂估,现在发票回来了,我们科技公司

2026-01-05 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-05 09:02

同学,你好
之前的暂估,做一模一样的分录,金额负数

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快账用户5713 追问 2026-01-05 09:04

好的老师,发票我要附在凭证上吗

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快账用户5713 追问 2026-01-05 09:05

我有两笔暂估,这个发票附在随便一笔上就可以吗

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齐红老师 解答 2026-01-05 09:06

同学,你好
取得的发票,重新做分录,附在这个分录后面

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快账用户5713 追问 2026-01-05 09:42

重新做分录,具体的分录怎么写

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齐红老师 解答 2026-01-05 09:43

同学,你好
比如之前暂估费用100,后面来了发票100
借:费用 -100
贷:应付账款-暂估 -100

借:费用 100
贷:应付账款 100

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同学,你好
之前的暂估,做一模一样的分录,金额负数
2026-01-05
你好!这个要冲减这部分成本
2023-09-25
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商12000 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本12000 贷:库存商品12000 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商12000    主营业务成本 -1000(暂估差额) 贷:应付账款—结算户-供应商11000  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商11000 贷:银行存款11000
2024-12-02
你好,发票收不回来不用调账,只是做汇算清缴的时候纳税调增
2023-07-24
做原来暂估负数的分录。然后按发票入账。然后按发票入账。
2021-11-17
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