同学,你好
之前的暂估,做一模一样的分录,金额负数

去年暂估的成本票,今年5月之前来的,那我冲销了去年的暂估,正确的票是做在今年实际收到票的月份里吗?怎么处理
老师你好!我们是建筑公司,收到劳务发票怎么做分录了?之前是暂估成本,票回来就冲,现在不是暂估的了,就不懂怎么做了
老师,我们未收票的暂时入到了应付暂估科目,现在确认发票收不回来了,要怎么冲账呢
公司现在要注销,之前暂估了成本,还没有收回来成本票,这部分暂估成本怎么处理?
老师,我们是商贸公司,之前公司进货对方没给开发票,我先做的暂估,现在对方单位确定不给开发票了,这要怎么处理?商品我都结转成本了
你好老师,过了初级,想实践,我该怎么做?
老师,企业所得税,附件税,增值税贷方有余额,实际没有欠款了,怎么平账
老师,看期初数调没调整看的是那个报表?
研发加计抵减的金额是从账上取数吗?还是有单独的研发台账?
酒店的消杀服务费计入哪个会计科目的二级明细
老师。建筑劳务公司,员工,直接主营成成本,贷银行行吗?
公司买的化妆品是给主播化妆用的计入哪个科目?
老师您好!请问一下,在代理记账公司上班,客户公司的工资一直都没有发挂账上,然后我现在是直接带法人头上,没有经过现金过度的,这样子做可以吗?
老师,增值税附加税企业所得税贷方有余额,怎么调整,实际没有这个了
老师,长期借款240万,每月还13万要还36个月,每月还款13万中15813为租息开普票,这个分录怎么做呢
好的老师,发票我要附在凭证上吗
我有两笔暂估,这个发票附在随便一笔上就可以吗
同学,你好
取得的发票,重新做分录,附在这个分录后面
重新做分录,具体的分录怎么写
同学,你好
比如之前暂估费用100,后面来了发票100
借:费用 -100
贷:应付账款-暂估 -100
借:费用 100
贷:应付账款 100