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老师你好!我们是建筑公司,收到劳务发票怎么做分录了?之前是暂估成本,票回来就冲,现在不是暂估的了,就不懂怎么做了

2021-11-17 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-17 09:02

做原来暂估负数的分录。然后按发票入账。然后按发票入账。

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快账用户6918 追问 2021-11-17 09:04

现在意思是我没有暂估的了,拿回劳务发票怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-11-17 09:05

借工程施工合同成本,人工费贷银行存款。

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快账用户6918 追问 2021-11-17 09:10

后面还要结转什么的吗

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齐红老师 解答 2021-11-17 09:15

,这笔业务什么也不用操作了。

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做原来暂估负数的分录。然后按发票入账。然后按发票入账。
2021-11-17
你好!不跨年的话原分录红字冲回就可以。
2021-09-27
你好,这个主营业务成本之前抵扣了企业所得税吗?
2021-12-29
你好:冲暂估分录: 借:主营业务成本 负数红字 贷:应付账款-暂估款 负数红字 发票入账: 借:主营业务成本 贷:应付账款-某公司 差额不用管,结转到本期即可!
2024-02-28
同学你好 这个直接冲就可以 原分录负数红冲然后再做蓝字分录
2023-08-09
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