做原来暂估负数的分录。然后按发票入账。然后按发票入账。
老师 我这之前因为缺少成本暂估过,做的是借库存贷应付账款暂估 现在进来票了,但是进来的是劳务发票,不是库存发票,现在这个劳务票能冲之前暂估吗,冲得话分录怎么做
老师你好!我们是建筑公司,收到劳务发票怎么做分录了?之前是暂估成本,票回来就冲,现在不是暂估的了,就不懂怎么做了
老师,你好,请问之前暂估了成本,但是现在收不到票来冲了,怎么办,谢谢
老师建筑业公司22年的暂估10万,在23.5.31前没有回来发票,在7月份回来发票了,我冲减暂估就是借利润分配未分贷应付账款暂估,之后怎么做分录?(借工程施工贷银行,然后呢)
之前暂估成本,做的是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收回发票了怎么冲暂估呢
现在意思是我没有暂估的了,拿回劳务发票怎么做分录
借工程施工合同成本,人工费贷银行存款。
后面还要结转什么的吗
,这笔业务什么也不用操作了。