有影响你去选择不抵扣勾选

有个问题,就是我们公司进项一直大于销项,这两年几乎没交过增值税和所得税!我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税,我这样交增值税能否交进去呢!有交印花税!齐红(答疑老师)可以的呀,你的进项不抵扣的话,可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话,没有达到汽车行业的税负率。有没有影响,因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
问老师几个问题:1、公司的补贴收入我慢慢都确认营业外收入了,那么在填写所得税季报的时候要不要填第5行不征税收入里,如果填了,那么公司的实际利润额将会有所变化,跟账面上会有一个补贴收入的差额,这个问题怎么处理?2.确认补贴收入后,会影响公司的利润总额,公司的利润总额会由亏损转变为盈利并且不少,那么我可以弥补以前年度亏损,会计怎么处理账务,要不要计提所得税?申报所得税季报上第9行要不要填弥补以前年度亏损?3.这个月的进项税额比销项税额高几万块,我可以把无票收入确认进去,那么,在勾选进项发票的时候怎么勾,勾的进项税额比销项税额大,对吗?然后,在申报增值税时,用填写式,把无票收入填进去,这样就可以了吧?
老师,公司是一般纳税人,现在管理员查出12月份的进项发票有5张合计50万是异常的(已经勾选抵扣了),现在我们老板也找不到开发票的老板了, 问题1:想问下:我现在把12月的申报表更正了(把异常的那几张发票税额,做进项税额转出来),这样做对不对? 问题2:我转出勾选的异常发票后,可不可以在3月份申报2月所属期的时候进行留抵抵欠?(因为1月的进项发票不足以申请留抵抵欠) 问题3:是不是找到12月份入账的那5张发票的分录进行作废红冲,那么12月份差的那50万成本,可不可以暂估?也就是12月份的企业所得税申报表没有变,把异常缺的50万改为暂估,2月份重新开回发票来冲减那暂估的50万,这样可以不?
个体工商户的经营所得税在填表时,没有减免吗?
老师,开票备注里只能备注200字,多了字写不下了怎么弄
员工出差餐补没发票怎么报销
老师,建粮仓项目,由财政拨钱给分公司,分公司在给施工方付建仓项目进度款,分公司下的直属库是建设方,直属库的附件后面只有审计意见但没有工程量清单,这个合适吗?
老师,公司法人的挂名,她利用公司名义做了一笔房贷,其实不是公司的贷款,请问这笔贷款要怎么记账
请问个体户定期定额对公账户的钱是可以随意提现的吧
老师 请教一下,物业公司开给我们公司的电费分割单盖物业的章,电费发票是开给房地产的,这样行吗?分割单的章是不是得盖房地产的章才行呢
老师,按收入准则里,商品跟赠品按什么来分摊价格?都是贴牌产品(公司自己的品牌,代工的)。
研发产品,在研究阶段用材料可以加计扣除吗
外贸企业:自行购买材料,委托工厂加工后收回成品在销售,有涉及研发费用这种情况能不能享受研发加计扣除
老师您好,这里怎么选择不抵扣勾选的原因比较合适?我们就直接计入成本,营业额选择免税了
第二个用于免税项目
学校食堂早午晚餐,早餐卖给学生早餐牛奶按第2016(36)号文申报免税收入了,这个买牛奶给学生是可以选择免税全部都是在学校学生食堂里,自己有点 懵,所以一直放着都没敢勾选抵扣
和餐费是一块销售的,属于餐饮 免税
哦哦,谢谢老师!!!
不用客气,工作愉快