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我10月份收到专用发票,按不含税金额每个月分摊费用,12月份中我们提前退租了,对方给我们结算款退款,在1月份退款1月份冲红发票,我应该怎么做账呀

2026-01-07 12:06
答疑老师

齐红老师

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2026-01-07 12:08

开的负数是一部分没有分摊的是吗?借银行存款, 贷预付账款, 应交税费,应交增值税,进项转出

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开的负数是一部分没有分摊的是吗?借银行存款, 贷预付账款, 应交税费,应交增值税,进项转出
2026-01-07
您好,贷银行存款,贷以前年度损益调整(红字)应交税费应交增值税(红字)
2021-01-17
1月份就要计提租金费用的,权责发生制
2021-05-25
是的,这个是不能抵扣,你们需要这个进项税额是8月和8月之前开出才可以抵扣
2020-09-28
那个在1月做收入就行
2025-12-08
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