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老师,请问我去年暂估了一笔材料,按原价暂估的,后面又打折了,发票金额比暂估金额少好几万,这笔材料早已经领用了,后面怎么处理呢

2024-12-24 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-24 09:39

那么那个材料生产的商品销售出去没?

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快账用户8650 追问 2024-12-24 09:39

去年就销售出去了

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齐红老师 解答 2024-12-24 09:43

那么 借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润/主营业务成本(今年销售的)

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快账用户8650 追问 2024-12-24 15:46

冲暂估的时候差额做上面的分录吗

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齐红老师 解答 2024-12-24 15:47

是的,就是那样处理的

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快账用户8650 追问 2024-12-24 15:49

借:原材料 利润分配 贷:应付账款-暂估 是吗

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齐红老师 解答 2024-12-24 15:50

没明白,你是少暂估了材料?

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快账用户8650 追问 2024-12-24 15:51

多暂估了,利润分配是红字啊,冲暂估,整个凭证都是红字啊

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齐红老师 解答 2024-12-24 15:54

哦哦,那你就做红字就行

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