借:应交税费- 贷:利润分配-未分配利润

老师好!请问一下,我2021年12月份多计提了0.3元附加税,1月份怎么入帐?分录怎么做?谢谢老师?
老师,请问应交税费多出22元,往年多出来的,一直遗留到现在还在账上,怎么摸平啊?会计分录怎么做呢?
老师,请问一下一般纳税人企业,以往年度的税金没有计提发放,我现在要不要补录,跨年的怎么补录会计分录?
我有一个问题想请教一下 ,往年企业所得税 ,成本餐费 ,今年调整及调增 至业务招待费 ,补交了税款 ,但金年调增后跟往年那一年利润是没有变化的。只是餐费计入招待费 ,这个会计分录在24年要怎么做 补交的企业所得税和滞纳金要怎么做会计分录入账啊
老师,我想问下我们2022年支付给民工的工资,当时挂在往来科目“其他应收款-章三”,现在要是销帐怎么处理啊,会计和税务分别怎么操作
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),破损损耗了100多个,这记为管理费用?计入管理费用可以税前扣除吗?
老师,你好,一般纳税人,请问应收账款300万,通过打官司,加上利息100万,收回400万,多出来100万如何入账,
无需去当年调整汇算清缴吧 ,请问这笔未分配利润在25年要调增吗
另外什么情况下 未分配利润需要去当年修改 。 是累积数还是单笔
那个金额小,不需要更正申报
25年汇算需要调增吗
调整的是未分配利润,不需要汇算调整
单笔多大需要去当年调增
一般合计金额上万就要重新汇算了
好的 其他应付里面个税贷方多3块多 要怎么调整啊 会计分录 是否需要调增
那个直接计入营业外收入
需要调增吗
直接申报交税就行
另外还有一个问题 之前的股东在公司成立的时候往年代付了54000房租费 不需要再付给他了 会计分录要怎么做 在25年确定无需支付了 需要在哪一年调增调增
直接申报交税是交什么稅
那个需要调整利润分配,在当年重新做汇算