是这个 利润总额%2B纳税调增金额-纳税调减金额-以前年度亏损

如果汇算清缴后调增后,企业所得税年度纳税申报表里面的第六项应纳税所得额大于300万怎么办。或者调减小于300万怎么办?
3.红星公司为小型微利企业,全年利润总额为1893460元,纳税调整增加额为143251元,纳税调整减少额(国债利息收入)为83570元,计算该企业全年应纳所得税额(符合小型微利企业100以内所得额减按12超过100万不超过300的部分所得额减按50%税率20%1893460+143251-83570=19531411000000*12.5%-25000.应交所得税金额-25000+95314.1-120314.1计提结转缴纳
3红星公司为小型微利企业,全年利润总额为1893460元,纳税调整增加额为143251元,纳税调整减少额(国债利息收入)为83570元,计算该企业全年应纳所得税额(符合小型微利企业100以内所得额减按12.5%超过100万不超过300的部分所得额减按50%税率20%1893460+143251-83570=19531411000000*12.5%-25000.应交所得税金额-25000+95314.1-120314.1计提结转缴纳
老师早上好,我公司在汇算清缴企业所得税后,需补缴税款,借:以前年度损益调整,贷:应交税费应交企业所得税 这里是否填需要缴纳税额的金额?
老师,24年的企业年度汇算清缴,应纳税所得额是负数,后面职工纳税调整那张表调增了,应纳税所得额就变整数了,需要交企业所得税,以前年度都是亏损的,可以申报可以直接弥补吗
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),破损损耗了100多个,这记为管理费用?计入管理费用可以税前扣除吗?
老师,你好,一般纳税人,请问应收账款300万,通过打官司,加上利息100万,收回400万,多出来100万如何入账,
老师有没有表格,什么时候要报什么税的,比较全的
去年出口货物,暂估的成本,但是现在没有进项进来,视同内销的话,具体怎么操作,需要冲红原来的外销发票,然后在开具内销带税率普票吗?