不需要结转的哈,平时正确申报了增值税就行

老师您好,请问应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目是借方余额,年底还需要结转到应交税费-未交增值税吗
老师过年好,老师,请问年底进项税额,销项税额,应交增值税已交税金怎么结转呀?
老师好,请问年末需要将应交增值税-减免税额科目结转到应交增值税-进项税额科目吗?依据是什么?
老师好,一般纳税人应交税费应交增值税下面的那些子科目在年底要结转是如何做结转分录的?谢谢!
请问老师,年底了,应交税费这个科目,要怎么结转呢?我们有内销也有外销。
请问为了培训发生的住宿费 应该进职工教育经费吗
老师,这个题怎么算,帮我看看
老师,能帮我找几道关于财税总局2026第15号公告有关“长期资产进项税额抵扣”问题的练习题做做吗?
老师你好,去年电费晚交,收到发票有违约金,这个违约金,做到了管理费用 ,现在汇算清缴,不需要调增吧
老师,可以帮忙列一下,有关工会经费,实物福利的会计分录吗
老师你好,因为我们交电费晚了,扣了滞纳金,这个当时做的分录 借 :管理费用 贷:银行存款 ,在所得税汇算清缴的时候不需要调增吧
外贸企业申报收入这个月开了55万的出口发票(这个是上个月未开票收入),想请问一下,下一次申报收入,开具其他开票18行写开过票的55,然后未开具发票写-55,那其他没开票的收入怎么填写现在未开票还有49万
老师分公司分红收益会计分录怎么写
出口报关单货物,是CIF成交方式,有两笔货物,各自开票应承担的运保费按重量比计算还是金额比计算
营业执照地址变更需要几天
我看很多公司都结转了进项销项
没那个必要去浪费时间,除非很闲
好的老师,我明白了
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。