计提到附加税是要负数红冲

老师,请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000,不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后期产生的增值税,我们也正常缴纳了,后来税局通知我们更改申报表,我们原来因为填错报表退回了500,原来做账时候借税金及附加50,贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50,退回来时借应交税费_附加税50,贷税金及附加50,现在因为预交产生了40的附加税,,若是付钱,借应交税费_附加税40,贷银行存款40,但是现在是直接抵扣的,借应交税费_附加税40,贷应交税费_附加税40,这个逻辑说的过去,但是应交税费的余额还是50又不对,要是借税金及附加40,贷应交税费_附加税40,那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提,直接做账又不相符,该怎么做呢?要是不做账,那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗?怎么是10呢?
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
您好,老师,咨询个事情,我们公司1月份测得个税,工人没有填附加扣除,只是当时把附加扣除收集了一下,然后测了个税,把工资发了,1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工资表对不上了,分包的个税他们自己承担的,当时分包这几个工人他们给我附加扣除,我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了,(我以他们没有附加扣除测得个税,然后汇总了一下金额让分包转到公户了)但是之前工资表里还有一部分金额,当时做到应交个人所得税里面了,现在做账我不知道咋做了,因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额,这部分怎么做账呢?
老师您好,我这金蝶的财务软件结账的时候带出的增值税附加税,自动计提了,生成凭证了 ,我已经结完账,报完税了 但是我们实际是不需要交这些税的,那这些增值税附加税的科目我应该怎么操作把这些科目余额调到零啊?
本公司是小规模纳税人,2024年第四季度计提的增值税附加税比实际申报的多0.01元,这个要如何账务处理好一点? 我之前2025年第一季度是把计提附加税490.35元凭证的做了一个红冲,重新计提了490.34元,所以利润表附加税就是—0.01元,这个季度需要交附加税,所以导致现在利润表中税金及附加、城市维护建设税这两栏本年累计金额比本季度金额少0.01元,在电子税务局申报的时候提示不符合逻辑。 我准备反结几个月的账,调整1月份的会计凭证,会计分录如何调整?
老师,请问总分公司备案,怎么样才能在年度汇算的时候把分公司费用汇总到总公司申报
老师,双随机被抽查啦,怎么应对
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转的是连铸方坯和连铸坯吗?6月份的库存表怎么改
已申报的增值税申报表在哪里打印
老师,我们是电商公司,5月份的收入有80万,但是进项只有40万,我们可以报50万的收入吗,那30万下个月一起报可以吗?因为如果一起报的话交税太高了,我们是一般纳税人,这个税点太高了
去年有张发票,5月申报汇算清缴纳税调整从劳保调到员工福利,这个月把发票进项转出,填在附表2,15栏,福利的吗?
活动公司,舞台服装,能开生产生活服务*文艺创作,这个类目吗
请问,差额征税-全额开票:差额征税-差额开票:这两种开票有什么区别?
老师,工业账人工工资是计入那个科目
里面️港杂费,报关费,文件费,要不要分开开
老师,我还纠结要不要转到营业外收入
摘要该写什么呢老师
就是冲多计提的附加