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#提问#老师个税申报以前会计用的工资表上的实发工资申报,个税系统里没有累计的专项附加扣除金额和社保累计金额,但我从7月份开始用的应发工资金额申报,专项附加扣除累计的是1到8月份的,但是社保累计数是7月和8月的合计数,不是1到8月份的累计社保数,这样算出来的个税是不是不对了,怎么解决?
公司成立及员工情况:公司是6月份成立,所有员工之前是在另一家公司代管,9月份转入新成立公司,有几个问题麻烦老师帮忙理顺: 1:工资发放情况:10月发放9月份工资,那我申报个税是否是11月份申报10月份发放的9月份工资? 2:9月份开始,我们就是自己缴纳社保了,等于是9月份工资未发放,但是五险一金已交,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一员工6-8月份工资在9月份一并发放2.7万元且未缴纳五险一金,但是在发放的时候并未扣除个税,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入填2.7,扣除填0,先缴纳个税,然后这个个税金额在10月份发放9月份工资的时候扣除,这样操作是否合规? 4:上述同事,在申报个税的时候,扣除的累计费用是20000,这样是对的是吧?
老师您好,我们公司1-4月份工资个税是0申报,5-6月员工个税都是按照5000元工资申报的(不用交税),7月份开始按照员工正常工作申报个税,但是出现如下奇怪问题: 我把7月份员工工资导入到申报系统,以其中一个员工A为例:A员工累计收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),当月社保公积金772元,但是显示累计减除费用35000元(我觉得是1-7月份每个月5000的扣除数),没有其他专项附加扣除项,这样就导致系统算出来的当月应纳税所得额为0,当月应缴个税也为0; 但是另一个B同事,是7月新入职的,B同事显示的却是累计收入8000,累计减除费用5000元,社保公积金772元,当月应纳税所得额2228,应缴个税66.84元; 同一个公司的员工,为什么会出现上面这个差异呢?
#提问,老师,公司人员本年度里1月-8月是在职有工资,9月份休息1一个月,因为怕残保金到时候人员超了就暂离职处理了,10月份的时候上班了又给他做工资了,请问这个本年度本年累计减除费用(免征额)和专项附加扣除的累计怎么算呢、按几个月算?
公司代扣代缴个税,1月份申报个税缴纳金额1743元,已经缴纳了税费,但是1月份又更新了申报,填了专项附加3000,更新后缴纳税费1653,是不是多交了90,但是这笔钱已经从员工工资里扣了90,2月份申报的时候,没有填专项附加扣除,且该员工后续都没有这3000的专项附加了,该员工2月实际工资18750,社保694.85,算税应该是((18750-684.85)-5000)x0.03=391.96,实际公司代扣代缴时缴纳481.96,但是该员工的工资还是按照391.96扣除后支付的,现在是公司的钱多付了90吗,应该怎么做,是从员工工资里在扣90,还是需要去税务局办理退税,还是可以用来抵扣3月份的个税,能分析一下吗
现在还可以留抵欠税吗?怎么有的说可以,有的说不行,然后1月的我目前欠着,2月也打算欠,4月来进票,4月再申请抵,那么2月的税,我能正常报上吗
财务报表、所得税销售收入是内外销收入合计吗
老师我们外贸公司,我们做的都是出口业务,但是报关单发票开的是专票,请问这个专票我全额做费用,在税务局做购选,在做进项转出,这样操作可以吗?还是放在期末留抵中?
老师,我们公司A放了产品在其他公司B的小程序上租赁,2月份有个自然人张三在B公司的小程序下单租赁了我们的产品5000元。我们公司A开票给自然人张三,但是最终这5000元是B公司扣除平台服务费后结算给我们的。这样A公司做账时,应收款是自然人张三还是A公司?开票是给张三的
公司能直接打给个体户吗
老师,预提工资,和实际发放工资如何做凭证,车间比如2月份实际发放1月份3500002月份的预提数是17万,我怎么计算当月车间制造费用工资进多少成本
请问郭老师,成本倒挂有什么风险?
质押背书啥意思?不懂
房源和土地信息采集这两个模块从哪里进入?对之前填的房源和土地信息进行维护
老师,请问,个体工商户在年底汇算时,成本费用中,原包含的招待费,是需要按增40%吗,比如预缴时,招待费全额显示在成本费用中100,年度汇算时,是需要纳税调增40,是吗
您好,1. 原因:员工换单位,新单位没拿到员工个税APP里的专项附加扣除信息。 2. 解决:让所有员工打开个税APP,把【任职受雇信息】里的单位改成新门诊,或重新填一次专项附加扣除并选新单位。 3. 单位操作是在申报系统里,选中该员工,点【报送】,等系统从税局拉回最新数据。 4. 如果前几步没用,手动填数:在申报表“累计专项附加扣除”栏,直接填1%2B2月的合计额,然后做【更正申报】。
董老师好,我所说的3月份没有专项附加扣除的累计金额,只有专项扣除的累计金额,这个在已经注销的医院里查询到的 因为医院虽然办理了注销,但是在办理个税汇缴时,是不是应该把医院1-3月份,和门诊4-12月份的全部合并在一起后再做汇算清缴对吗?
您好,是的,不管是哪些单位,年度都是要合并的
老师好,像这种情况应该怎么处理呢?
您好,员工和企业都要操作 年度汇缴时合并计税
老师好,已经办理注销的医院,个税申报系统上面的申报信息不正确,可以修改吗?新成立的门诊没有问题
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您好,不正确的申报是可以更正的
老师好,请问注销后的报表也可以更正吗?
可以,注销后的个税申报表,可通过 申请税务临时解锁权限 ,在原渠道更正申报, 按要求提交佐证材料就行,新门诊申报不受影响