一般纳税人销项、进项结转不结转都可以

老师你好,能否把最新增值税的月末结转和年末结转的分录详细发给我一下嘛?
郭老师您好,您在吗?想请教您年末增值税结转的问题
老师,您好,应交增值税年末是贷方负数,需要结转吗
增值税结转只在年末结转吗, 月末季度末用不用结转
老师,年末结账,进项税额+未交增值税正好等于销项税额,这个年末结账要结转,怎么结转
老师,企业汇算做好后有可以退的税款,有可以弥补去年的亏损额,导致今年的企业所得税可以退,我不想弥补去年的可以操作吗?
老师,我是项目经理,新来的高级审计员还在试用期就跟我犟嘴,工作也拖拉,干一半留一半,这种人怎么给领导汇报,让她过不了试用期?
2025四季度做了一笔分录增值减免,贷营业外收入,实际是没有减免,做错了,现在应该怎样做分录冲回这笔分录
去年11月工资社保没计提,小企业会计准则补计提在今年,报企业所得税的时候 职工薪酬这一栏已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬相差4.7w,今年计提的工资社保2w,2.7w差额怎么办
企业的固定资产(汽车)盘亏了,怎么做账?应该是员工偷着卖了,不知道啥时候卖的,现在才发现。责任员工也找不到人了,估计赔偿是收不回来了。企业想把损失做账里。这个怎么做账?
这个月取得的专票暂时不抵扣,暂不抵扣的进项入账时用哪个会计科目?
你好有没有办法很快下载这个月已抵扣发票的pdf文件呢?
老师,今年1月份分配了利润,这会导致3月的资产负债表利润分配-未分配利润期末减期初不等于利润表净利润本年累计金额吗?
铁路电子客票,在申报增值税时,本期认证相符那一栏也就是第2栏已经显示金额,第10栏系统自动的也有金额,第10栏要不要删,还是根据系统自动带出来的那样不管,老师 你们是怎么填写的
房租租金,每季度支付,25年当时没付钱,分录,借:预付账款1500,贷其他应付款1500. 当月摊销租金,借管理费用500.预付账款500.这样对吗
12月份新成立公司,要结转到未交增值税里吗
这样到第二年比较清楚
借:销项 贷:进货 贷:未交增值税
你好,你要做的话,结转到转出未交增值税,把未交增值税改成转出未交增值税 完整的 借应交税费应交增值税,销项 贷应交税费应交增值税进项 应交税费应交增值税转出未交增值税。 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税