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老师好,求问:12月账上一笔贷主营业务收入负数的分录(调整23年预收账款误记主营业务收入),这样调整增值税收入比企业所得税收入多。四季度企业所得税已经申报完了交税了,见很多人申报汇算清缴企业所得税时增值税收入大于企业所得税收入都要写情况说明才能点提交按钮申报。这种情况应该怎么做比较好呢

2026-01-18 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-18 17:57

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-18 18:03

您好,1.更正2023年度企业所得税申报表,调减该笔误记收入,申请退税或留抵。 2.2024年增值税申报按红字正常填列负数。 3.2025年汇算清缴时,情况说明写:该笔收入已在2023年度企业所得税更正申报中调减,2024年增值税按红字冲减,故产生差异。

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快账用户6018 追问 2026-01-18 18:05

23年借银行存款 贷主营业务收入,24年开了票,借预收账款 贷主营业务收入 贷销项税。25年12月调整分录:贷预收账款 贷主营业务收入负数

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快账用户6018 追问 2026-01-18 18:06

2023年没开票,把预收账款误记主营业务收入了,2024年开票正常报的增值税

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快账用户6018 追问 2026-01-18 18:06

不更正23年企业所得税报表情况下,怎么做比较好

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齐红老师 解答 2026-01-18 18:09

您好,好的,正好这个问题我接了,我一起来回答

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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可以 可以这么做的
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那增值税的纳税义务是在2023年 所得税纳税义务2024年是这个意思吗?
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你好,汇算清缴纳税调减收入即可的
2022-01-19
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