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老师,工伤处理,发票 8000 自行垫付的 借 管理费用-福利费 8000 贷 现金 8000 后面工伤 报销了 5000 怎么 做处理

2026-01-19 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-19 09:12

借:银行存款5000 借:管理费用-福利费 -5000

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快账用户6537 追问 2026-01-19 09:15

直接 冲 管理费用 就可以了 我看到 有的 怎么 是 先 借 其他应收款-工伤 贷 现金 后在 把其他应收款 冲销 差额 到福利费 里面

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齐红老师 解答 2026-01-19 09:17

嗯嗯,就直接冲管理费用就行

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借:银行存款5000 借:管理费用-福利费 -5000
2026-01-19
你好,差额这个1000,你们计入管理费用,福利费。
2024-12-02
学员你好,这个月补发90 借*应交税费 贷*银行存款
2022-09-06
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-03-15
借库存现金1438.18 贷银行存款1438.18
2026-03-15
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