同学,你好
业务是已经发生了吗?

老师你好,我们收回了一笔投标保证金,正常应该是借其他应收款 贷银行存款。可是我们是很久很久以前支付的了,没有记账也不知道怎么支付的。现在收到了要怎么处理呀
老师,以前确认的其他业务收入,今年调成其他应付款爱你支付,账务怎么处理?未分配利润用调不?谢谢
您好,老师,公司要注销,但是有100万应收回不来,130万应付付不出去,还有12万其他应付款不付,怎么处理呢
老师好,付款25万(其他1万是质量有问题扣除)实际付款24万,但是对方开票过来还是25万,我这个怎么处理 当时 借:应付账款24 贷:银行 24 收到发票 借:库存 23 进项:2 贷:应付账款 25 差额怎么处理
去年8月份收到客户转来10万做软件代垫支付,说是不要发票,做了其他应收款,支出的款项冲了其他应收款,今年4月份客户要求发票怎么做账? 收到款项 借:银行存款 贷:其他应收款 支出款项 借:其他应付款 贷:其他应收款 现在要开票怎么做账?
老师你好,上一个季度的话,我是亏损了3万多,那这个季度的话又盈利了1万2000多,那我这个季度要交税
2月计提了社保,3月一个人离职,3月给他交了2月的社保,但是没发工资,怎么做账
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
23年增值税申报表收入与税控盘收入不一致,申报收入比税控盘收入少,怎么处理
朴老师,25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗?开在一张发票上行吗?
公司25年成立,2025年度工资计提比个税申报的多,实际发放的又和计提的一样,25年亏损太多,管理员让调整少亏点,成本主要是工资这块,应该怎么调整
朴老师,工资和社保税前扣除的依据是什么?
老师好!重新申报增值税后产生的税费,需要计提吗?
已经发生了 支付的律师费 但是没收到发票
同学,你好
借:以前年度损益调整
贷:其他应收款
就是这个费用不能税前扣除