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老师,问题是我们12月社保晚交了,到时候肯定有滞纳金,那我是先这样计提先?滞纳金就到1月的时候一起做也可以吗?

2026-01-20 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-20 11:26

是的,那个滞纳金在1月做账就行

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快账用户8099 追问 2026-01-20 11:29

老师,那滞纳金到1月缴纳的时候再写营业外支出这个分录加上去,直接做到26年的账也是可以的是吗?还是我现在去查下滞纳金有多少?直接一起计提出来?就借营业外支出?

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齐红老师 解答 2026-01-20 11:30

直接做到26年的账是可以的,营业外支出

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相关问题讨论
是的,那个滞纳金在1月做账就行
2026-01-20
借营业外支出,贷其他应付款。
2023-04-23
1. 12月社保费:按权责发生制必须全额计提,和实际缴纳时间无关; 2. 滞纳金:因金额不确定,12月无需计提,实际缴纳时计入当期营业外支出,且该滞纳金不能在企业所得税税前扣除,汇算时需调增。
2026-01-10
同学,你好 金额大吗? 不大可以的
2024-09-11
这种情况下不能不做调整。 前期会计做账用现金把税费缴纳但实际并未缴纳,这是错误的账务处理,需要进行调整。 首先,冲销前期错误的缴纳税费的账务处理,比如原分录是借:应交税费 — 应交增值税等,贷:库存现金,现在做相反分录冲回。 然后,在实际缴纳本月税费及滞纳金时,进行正确的账务处理。缴纳税费时,借:应交税费 — 应交增值税等,贷:银行存款(实际缴纳方式对应的科目)。缴纳滞纳金时,借:营业外支出 — 税收滞纳金,贷:银行存款。 如果不进行调整,会导致账务混乱,且不能准确反映企业的实际纳税情况和财务状况
2024-09-11
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