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我们是生产企业,然后征税率是13%、退税率也是13%那我们15919.6的销售额应怎样计算附加税呢

2026-01-20 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-20 14:13

同学,你好
没有增值税,就不涉及附加税

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快账用户1961 追问 2026-01-20 14:15

怎么计算出来的呢

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齐红老师 解答 2026-01-20 14:15

同学,你好
征税率是13%、退税率也是13%
没有增值税了

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快账用户1961 追问 2026-01-20 14:16

那我们就不有交附加税了吗?

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齐红老师 解答 2026-01-20 14:16

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户1961 追问 2026-01-20 14:18

那我还是要去做出口退税工作对吗

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齐红老师 解答 2026-01-20 14:18

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户1961 追问 2026-01-20 14:20

那现在我们开的发票和报关单不一致怎么处理呢?因为当时他们保税区那边要求我按他们给的对账单来开发票

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齐红老师 解答 2026-01-20 14:22

同学,你好
按照发票做账

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快账用户1961 追问 2026-01-20 14:49

我们现在开的发票和报关单上有点不对,因为当时保税区要求我们按他们对账单来开,但开的也是报了关的,只是没在一个报关单上,现在怎么 处理呢

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齐红老师 解答 2026-01-20 14:50

同学,你好
保税区那边要求的,那就没有办法。

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同学,你好
没有增值税,就不涉及附加税
2026-01-20
你好,出口产品退税率为13%,不交增值税 内销的才算13%的增值税
2023-11-02
你好,没有征税率不需要交税的,可以申请退税 出口企业增值税税负率=(当期免抵税额+当期应纳税额)÷(当期应税销售额+当期免抵退税销售额)×100%
2023-10-13
当时合同里面约定的含税金额是100的情况下,对的是的
2026-01-25
您好,可以的,可以加计1%的
2025-10-01
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