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老师公司前任会计接账时建账会计科目,应交税费未交增值税余额14679,但应交税费销项税余额14679,没有做会计分录转入未交增值税科目,导致销项税余额还有余额,现在怎么调账做会计分录?现在未交增值税科目实际已经平了税务系统税都已经缴纳了。

2026-01-20 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-20 16:29

同学你好。 这两个会计科目的余额 都是贷方余额 且 相等吗?

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齐红老师 解答 2026-01-20 16:31

除了这两个科目有余额 其他应交增值税里 没有余额了吗。不太可能出现 单边有余额的情况。

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快账用户8428 追问 2026-01-20 16:33

现在应交税费未交增值税科目没有余额,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?

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快账用户8428 追问 2026-01-20 16:34

未交增值税科目实际已经缴纳税款冲平了的。就是销项税额没有做会计分录转入凭证,一直挂账上。

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齐红老师 解答 2026-01-20 16:39

实际上就是 账套初始 化时,省略了一个步骤, 那么,在这种情况下,就不用做调整分录了, 如果一定要想做的话,就补一个分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 14679 贷:应交税费-应交增值税-销项税 14679

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快账用户8428 追问 2026-01-20 16:39

2024年发生的,在2025年怎么做会计分录调整过来?

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快账用户8428 追问 2026-01-20 16:41

这样财务报表上应交增值税还是有余额怎么办?

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快账用户8428 追问 2026-01-20 16:42

我想把财务报表上应交税费余额变零不知道怎么调账

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齐红老师 解答 2026-01-20 16:45

这一对分录 都是 应交增值税项下科目,不会前生余额的

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齐红老师 解答 2026-01-20 16:45

不影响损益,直接放在25年就行

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快账用户8428 追问 2026-01-20 16:47

现在应交税费销项税额本来贷方有余额14679,你那样做会计分录又多余额了?

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齐红老师 解答 2026-01-20 17:01

【现在应交税费未交增值税科目没有余额,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?】 ---这句话的意思 不是表达 如下意思吗: 本来【销项税=14679】建账时,直接写在了【未交增值税】这个科目上了。 在这种情况下,交税后 借:未交增值税 贷:银行存款 不就是全平了, 你能给我看一下 24年末的 应交税费的科余表 和 25年建账时的 应 交税的科余表吗, 我的理解是 不太可能出现你描述的情况,因为是一个方向的科目

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同学你好。 这两个会计科目的余额 都是贷方余额 且 相等吗?
2026-01-20
先确认所有已开票和收据的金额,然后按以下步骤调整: 1. 将未转的销项税额转入“未交增值税”。 2. 处理未抵扣的进项税额。 3. 结转本月已缴税款至“未交增值税”。 具体分录如下: - 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 - 对于未抵扣进项税: - 借:原材料/库存商品等 贷:应交税费-未交增值税 - 结转已缴税款: - 借:应交税费-已交增值税 贷:银行存款 确保每月都进行这样的结转,避免累计问题。
2024-09-21
您好,就是您写的这个分录,不是把进项和销项结转到0 税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转,用科目 “应交税费——应交增值税(转出多交/未交增值税)”结转到未交增值税,这样一年多少进和销都能看到累计数,税法书上这么写,他是经过专家分析的,有他的道理。 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号
2025-06-10
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税进项 借应交税费未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2023-02-22
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-12-02
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