那么做纳税调增,调增成本就行

老师你好,请问一下我们年二季度预缴了二万多的企业所得税,现在年终汇算清缴公司亏损了要退税,可以不用退税吗就让钱在里面23年有利润再交
老师,我们是建筑企业19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年亏损656119.11元,21年亏1716777.17元,现在22年汇算清缴盈利616421.43元,弥补以前年度亏损了,但是22年在项目所在地预交了4万多的企业所得税,现在弥补亏损了,要退预交的企业所得税,我不想退,怎么办啊,20年到21年因为一直处于施工状态,又是疫情影响,甲方单位资金老火,一直不给做结算和计量。
老师好!小规模公司,我们在23年第三季度预交了所得税3118.24元,现在申报企业汇算清缴,23年利润总额5228.72是不是可以从前几年弥补(前几年都是亏损)现在在申报企业汇算清缴需填什么申请退回预交的所得税3118.24元?
企业所得税汇算清缴的退税,可以申请不退吗?可以留在以后年度抵税吗? (因为异地工程有预缴企业所得税一千多元,企业前四年也都是亏损的,合计负三百多万。所以汇算清缴是退税的。申请退税了,税务局不让退税,说建议调整不退,退税的话就要下来实地查账,查收入、成本什么的。但是调整的话要把今年的加前四年的亏损加起来,合计四五百万,那不是哭S,企业本来就困难了,还要调掉那么多。)
老师,我们公司2025年第一季度有利润,然后弥补了2024年的亏损,所以没有交企业所得税,现在2024年汇算清缴我退税,税务让我少退点税,然后我调了汇算清缴表2024年度就没有弥补亏损了,2025年一季度又是盈利的,税务会不会让我补一季度的企业所得税
老师好,由于公司规定及对账流程问题!每个月需要先开票暂估收入!等到双方对数确认了以后,再红冲以前的暂估,重新根据实际数开票入账! 那么:去年9月至12月的数每月都做了暂估收入,现在逐渐确认实际数了,但是跨年度了!我这边发票需要红冲,重开!那么账上也是冲销上年的凭证,重新按照实际数在本年做收入吗?又或者是做到以前年度损益调整?
原账单2万,货代多开了3000,增值税发票23000,我们这边按照20000记账没问题吧?
老师,有没有适合于香港那边的财报模板
老师,预算执行单位,给实习生发劳务费,需要什么附件?
@郭老师@郭老师@郭老师
税法和会计准则是否有强制性的要求,对1万元以下的费用报销和材料采购除了提供发票外,还要有与发票相对应的付款截图,公司才能给垫资费用的个人予以报账该费用?
老师:法人代表可以是财务负责人吗?
老师,我们是建筑公司,2025年在外省有项目,预缴了企业所得税300多元,因为前几年是亏损的,2025年不用交企业所得税。所得税现在年度汇算清缴时要退税。请问能有办法不退吗?担心退税会查账
2厘5,一万一个月是多少利息
个体工商户,购进没有发票,销售又开了发票,有什么隐患不
之前好几年亏损的,纳税调增调不了
那么就没法子的了,亏损太多