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老师新年好!俺有个分公司2024年初开出增值税发票金额766529元,现在审定金额比原合同金额变少了,对方让把原开票金额红冲掉,重新按审定金额开,这个分公司只针对这一个项目,没有其他新项目,如果重开的话,原来交过的税款怎么办?税务会不会让申请退税?账务怎么处理?请老师指点一下,谢谢!

2026-02-11 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-11 09:58

同学,你好
原来交过的税款怎么办?
可以申请退税,或者留抵之后的增值税

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同学,你好
原来交过的税款怎么办?
可以申请退税,或者留抵之后的增值税
2026-02-11
你好,咱已经抵了税了,所以没有办法去退了,而且也不允许再退了。
2022-10-08
同学你好 这个最好是不要 税局会查的 不能随便换公司开
2021-10-14
您好,若跨年度,那您借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)
2023-01-04
1,这作为原合同终止,重新签订新合同 2,这属于新合同处理了 3,是的 4,你这就是承租人和出租人 合同作为依据
2022-05-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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