小额的长短款差异,可以调整到营业外收支。
老师,你好,我这里有从别的公司交接过来的单位,之前在录期初数的时候银行存款余额是3.08元,但是由于之前会计没录,也就是银行期初为0,导致现在银行账余额对不上这种要怎么调啊?
老师,以前外账没有做银行明细,公司有像银行贷款,收到款的时候也没有做(借银行存款,贷长期借款)的分录,我现在做内账每个月要做银行流水明细,那每个月的还贷款我是这样做的分录(借长期贷款,贷银行存款)应该怎么补这个长期借款的分录,不做之前收到贷款的分录的话,现在银行余额就对不上,该怎样调整了
从其他代账公司接回来一套账,发现银行期初余额88万左右,刚好是12月,现在我做1月份的账发现银行对账单上的余额是2千左右。这种怎样处理1月的银行账??接回来的账之前从来没有打过银行流水。现在1月银行余额和账上一直对不上
老师,我是在会计公司上班, 1.我这有一家做交接过来的公司,是小规模纳税人,去年成立的,没有账本,电子税务局也没上传过财务报表,老板之前从没给过会计银行回单和对账单,但是过来的科目余额表有银行余额,这个银行的余额我怎么调呢,银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人,18年成立的,没有账本,没有科目余额表,今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额,但是今年的税都是0申报,我从11月建账的话,这个银行流水我从几月份补呢,这个银行余额我怎么做分录呢
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
中级最后20几天了,我想早上听老师的P2-3课程,白天摸鱼做电子题库的题,晚上针对错题看老师的讲解。做完这些还有10天在做试卷练练,也不知道好不好。快考试了也不知道怎么学了,稳不住了感觉
老师,已装修完,后期才知道买了洗碗机,马桶,洗手盆那些,开票是7月份开的,几种物品开票时间前后差个一两天,那我现在做7月的账,我能拿这几样的合计金额做在同一个分录里,然后从7月开始长期待摊3年吗?
你好老师我家销售商品,一张销售小票里面有两个品,可以开两张发票吗?
公司有一个港币帐户,2025.2月-6月,就只有1收入,其他都扣费用的,一直没有做帐,可以直接做到7月份里面去,其他帐户的每个月有在做
老师好,音响设备维护保养开发票开什么
单位向个人借款,支付的利息怎么做账?需要对方代开发票吗?
老师,建筑公司,项目购买办公用品,有金额超过5000的,也有超1万的,可以一次性计入项目成本吗
借方这两项到底在现金流量表里怎么填
老师,跟总公司签劳动合同,但同时也兼子公司的财务章,由子公司支付工资2000元,请问这个在子公司支付的工资我如何申报?要直接扣3个点的税吗?
上半年陆续收汇了几笔销样的款未报关,因为没有进项发票,所以没法看外销发票,那是不是可以做无票收入申报交税?