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老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?

2026-03-10 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-10 10:49

都是损益科目没法在今年做账调整了,要调整就只有直接在12月调整

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相关问题讨论
你好,费用本是去年的不用做调整,发票放到去年凭证后就行
2024-04-09
同学你好。一般不需要的哈 如果金额是准确的 不是暂估款的话。
2024-04-09
你好,根据你的描述(这笔凭证其实我这笔凭证不应该做),现在的调整分录是 借:预付账款 贷:以前年度损益调整—管理费用
2023-02-28
同学,你好 可以不调账
2022-01-06
借利润分配,未分配利润借管理费用负数
2022-05-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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