借:库存商品 贷:应收账款

我们公司是小规模纳税人,5月份开了专票12万,对方付了115000元,由于一些原因对方扣掉5000元,不会再付款,这个发票应该怎么处理?
收到的进项票我们抵扣掉了,对方发票没拿过来,现在才发现,公司抬头开错了税号对的。这个情况应该怎么处理?
公司是工程公司 账上有一笔应收 对方公司不给钱了 给的酒和车位抵了这个应收 但是酒和车位没有发票 账务处理应该怎么做
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
请问公司发生销售费用20000元,其中1万现金付,另外1万元要冲掉之前挂了应收的质保金,挂账一个员工应收款,这个凭证该怎么处理
老师,汇算清缴时主表里的数字前方有一个桔色的感叹号是什么意思?
公司有应收款1万元,对方用酒抵掉了,这个应该怎么处理
一般纳税人公司出款给另一个公司,挣利润怎么做账
老师您好,请问房屋建筑物怎么划分呢,新厂房,1车间土建工程,钢结构,这个发生额计入建筑物资产中,瓷砖铺贴,与装修呢,计入建筑物原值中吗?
老师 作废发票咋红字确认单是阴影不让确认呢
环保设备这块是不是要单独做入固定资产,如果不单独做入固定资产是否可以?
一般纳税人建筑公司,每月的销项税、进项税、进项税额转出,还有预交增值税、还有期末留抵税额,这些都怎么处理呢
请问老师员工离职社保选什么才能领到失业金
老师你好,我们是小规模纳税人,我付款给甲供应商,但这个甲供应商不能足额开发票出来,用乙公司开的剩余发票给我们,我们要怎么操作才能规避风险呢
对于环保设备这块有没有什么优惠减免的税收政策之类的
以后用掉了,就可以入招待费用吧