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老师 25年做账和报税 少做了收入 就是有张发票没做账,也没报收入, 请问现在要怎么做呢,增值税和所得税是补报吗? 还是改当时的申报表? 具体要怎么做呢 会不会有滞纳金 少报的这部分收入 要体现在所得税汇算清缴里吗?

2026-03-20 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-20 11:02

增值税 去更正 2025 年开票当月 / 当季申报表,补税,有滞纳金(按天万分之五)。 企业所得税 不用改之前季报,直接在2025 汇算清缴里把这笔收入加上,只补税、无滞纳金。 账务 2026 年用以前年度损益调整补做收入、税费。 一句话总结: 增值税更正往期申报 + 滞纳金;所得税汇算补上即可,必须在汇算里体现。

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增值税 去更正 2025 年开票当月 / 当季申报表,补税,有滞纳金(按天万分之五)。 企业所得税 不用改之前季报,直接在2025 汇算清缴里把这笔收入加上,只补税、无滞纳金。 账务 2026 年用以前年度损益调整补做收入、税费。 一句话总结: 增值税更正往期申报 + 滞纳金;所得税汇算补上即可,必须在汇算里体现。
2026-03-20
你好,同学 不用调账,直接汇算清缴附表更改即可
2024-03-22
同学,你好 这张多开的发票,7月份开具红字发票来冲
2023-07-16
 你好;    不一致; 去看看 你们是不是之前季报就少报了   
2022-05-23
对的,是的,是这么做的,借预收账款,贷以前年度损益,调整应交税费。
2023-04-04
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