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一般纳税人变卖没有抵扣进项的固定资产,是按3%减按2%交税吗?比如含税价103是交2万的增值税吗?开发票怎么开,开102还是103?税率怎么选择?

2026-03-25 07:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-25 07:58

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齐红老师 解答 2026-03-25 08:04

您好,1. 是,可按3%减按2%计税。 2. 103/(1%2B3%)=100,100*2%=2,应交增值税2。 3. 发票价税合计开102,不开103。 4. 开票选择3%征收率。 借:银行存款102 贷:固定资产清理100 贷:应交税费-简易计税2 借:应交税费-简易计税2 贷:银行存款2

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印花税是计入税金及附加。 增值税税就是在那个应交税费,你写的那个分录是对的。
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你好,不开发票也可以的,因为我们需要申报增值税,抱有需要缴纳增值税和附加税的,如果说咱买进来的时候抵扣过进项发票的话,要交纳的话,咱们得按照一般纳税人13个点儿往外开了。
2022-11-07
是的,可以选择3%的征收率减按2%计算缴纳增值税的
2026-02-06
当时没有抵扣发票进项,现在想卖这艘船,可以享受3%税率减按2%出售固定资产的政策。
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