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老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
我们是建筑业,挂靠我们公司的一个老师去年票开的比实际付款的金额多,我就是做的其它应付款,然后工程款到了,跟他打钱,他差我们材料票,我又做的其它应收款,这二个科目能不能对他只用一个科目啦。用什么科目比较好。
老师:您好我们是建筑公司,分包甲方合同100万,我们开出去100万建筑发票,甲方给我们90万款,10万给工人代发工资,这样我们的账就少10万。我们该怎么处理。这样多给甲方开了10万发票怎么处理呢
老师,建筑公司结算尾款,发票多开1.5万,尾款比开票金额少拨1.5万,甲方是政府部门,只要不少开票就行,多开了他们不处理,我们公司一直挂应收账款1.5万,这种的怎么处理?
请教一个问题。我们的材料是甲供的。然后因为原材料超耗了,甲方在结算的时候就给我们把钱扣了。比如我们结算是100万,我们给甲方开票也是开的100万。然后因为材料有超耗,比如超耗了10万的主材,甲方就直接减掉了应该付给我们的款,他们就只付90万给我们。但是原材料的发票他们又不开给我们,这么直接扣是不是不合适?或者我们应该结算100万,他们扣掉超耗的材料10万,我们只需要开票90万就可以了? 甲方这个操作,我感觉我们账都没法做。群里的老师知道哈呢?我的这个思维到底对不对?
老师 请问社保统筹的佛山的多少钱一个人?
你好老理,请问一下,我们建筑工程公司能不能开6%现代服务-维保服务发票?
老师好,我想问一下我可否把生产成本改为工程施工,制造费用改为工程结算?
一般纳税人建筑公司,我们某个项目开票10万元,我们应收账款挂,但是对方去年年底给我们的对账单比我们的挂的应收账款少了100多,让他们差说这100多是永久性的材料扣款,这个100多我们怎么处理呢
老师小规模是销售疏菜的免税的,可以开专票吗,专票部分交税
如果会计科目里没有工程施工和工程结算,可否把生产成本改为工程施工?
出口退税申请,自检,提示:申报的美元离岸价超过了报关单数据中的美元离岸价,什么原因怎么修改?
郭老师,装修公司支付的人工费,木工瓦工这些费用怎么记账,他们个人开不了票啊
买卖合同印花税是怎么算的呢,公司无合同,能否按成本加上收入合计数算
老师您好!我公司2025年4月份享受了进项税一般项目加计抵减额计算,现在要我把还你部分金额提现出来,我要怎么去调整2025年的账务处理