您好,这个后期也收不回来吧
老师,我们上个月提前来开了几十万的发票出来,现在确定的应收金额要比开的发票金额少一万多,请问这要怎么处理呢?今天就要把票给客户,不然对方不打款
我们今年年底亏损的金额达到250万左右,这个会不会不正常,账务都是正规做的,只是甲方不拨款,老师,我们是建筑劳务公司,我们的收入开票少,都是老板打款进来公司,我们付给下游公司,他们开了成本票给我们,所以成本就相对大,因为我们一般就是中秋和年底,甲方才拨款多点,开票多点,现在下游的公司想利用优惠政策先开1个点的票给我们,马上跨年了我们下个月才能拨款,这种可以吗?我们收入该如何确定好?
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师:您好我们是建筑公司,分包甲方合同100万,我们开出去100万建筑发票,甲方给我们90万款,10万给工人代发工资,这样我们的账就少10万。我们该怎么处理。这样多给甲方开了10万发票怎么处理呢