您好,这个后期也收不回来吧

老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师:您好我们是建筑公司,分包甲方合同100万,我们开出去100万建筑发票,甲方给我们90万款,10万给工人代发工资,这样我们的账就少10万。我们该怎么处理。这样多给甲方开了10万发票怎么处理呢
老师,建筑公司结算尾款,发票多开1.5万,尾款比开票金额少拨1.5万,甲方是政府部门,只要不少开票就行,多开了他们不处理,我们公司一直挂应收账款1.5万,这种的怎么处理?
老师,我们公司19年开发票开多少收多少,但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多,按道理也不是多付,合同只是他们签错了,我们人员没注意,但是对方就不认了,就喊把多支付退回去,我们也退回去了,但是我们19年开发票出去的,发票他们也退不回来了,我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多,分录是借,营业外支出,贷银行存款,老师这样处理对吗,如果不对话应该怎样处理,我知道这个五万多税前不能抵扣,我明年汇算清缴再调增。
2021年我公司支付了一个合同款3万(合同总价10万),后面我们公司不打算干了,但一直没注销,现在老板想把这个公司注销,可是这个3万的发票对方公司不开,他们说合同没有完成,他们是亏损的,就不给开票,挂在其他应收款里的,那我们现在要怎么处理这笔账呢?
请问有没有会清算的老师
老师好,施工企业的钢筋工程承包给一个包工头,其中一名工人受伤,人社部门伤残补助6万元,但是人社部门需要施工企业支付给这个工人的一次性失业补助11万(实际上这个失业补助11万是由包工头承担,但是须从施工企业银行帐户支付给这个工人),那么包工并没有可以把这11万转到施工企业银行帐户上,再由施工企业支付给工人可以吗?财务上怎么做帐呢?谢谢老师
老师,我是山西太原的,我养老保险给员工续保后,电子税务局养老保险申报不显示新增的员工,怎么弄
老师你好,同事4月开具的费用发票,我6月用银行转账,我四月份,做账,贷方用那个科目合理呢?
老师,请教一下,对应公司升为高新技术企业,审计审核对应资料时,对于资料的审核的原始单据的要求是必须每都很标准吗?
老师,请问怎么更改工商年报工商联络员的登陆账号(朴老师)
纳税人信用等级在哪里查?
处置固定资产分录是什么
想问一下老师,每个月计提工资。正常申报个税。但是打算半年以后,一次性把应发放的工资发放。每个人都是5000以内。这样做合规吗?用交个税吗?
老师,我们公司增额,税务说上游供应商欠税不能给我们增,供应商说他们是票跳出来了,要7月才能交,请问票跳出来是什么意思