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现在遇到这样的问题 客户要求我们在3月的27号对1到20号左右的账,并开销项票,我们公司在月底前让供应商把20号之前的进项票开出来,4月4号前对21号到31号的账,并开销项票,我们同步要求我们的供应商开21号到31号的进项票。像这种情况,我们的收入成本该怎么记才能又合规又方便啊?如果把4月初的销项计入3月的收入,但是没开票,但是3月21号到31号的成本发票却没有收到,这种情况增值税怎么处理啊

2026-04-03 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-03 19:09

同学你好, 你不用因为公司的分别和客户 供应商对账而导致 账务处理觉得困扰。

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齐红老师 解答 2026-04-03 19:16

按照收入为主,收入分两段 第一,1-20当月 正常开具发票的。 销项税 已经有了, 对应的 进项税 也是有的, 收入成本也匹配 第二个 .21-31之间 按照无票收入申报, 没有成本票 先暂估成本, 销项税额 按照 没开发票收入申报, 进项税额 也不抵扣 次月再抵扣。 对于这部分,只是增值税 有点错位, 实际 收入成本 并没有错位。

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快账用户1048 追问 2026-04-03 19:31

能写下21到31号的收入成本分录吗?先暂时暂估,4月冲暂估 再直接正常做账吗?

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齐红老师 解答 2026-04-03 19:42

收入和正常开票一样入账 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 暂估成本 借 库存商品 贷 应付暂估

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齐红老师 解答 2026-04-03 19:42

4月收到发票 红冲 再正常做

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同学你好, 你不用因为公司的分别和客户 供应商对账而导致 账务处理觉得困扰。
2026-04-03
同学你好 这个可以暂估入库的
2022-08-29
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-27
同学你好,不影响的。
2022-12-10
您好,只是税号错了,这个成本您是知道的啊,按买进这个商品实际价格结转成本哦
2023-04-08
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