那么就填写负数申报就行

老师,我上个月开发票作废了两张发票,然后我现在报增值税的时候,作废发票的金额要填入本月开具其它发票这一栏吗?
老师,我在2022.3月时候开的是百分之一的普票,在当年11月开了负数,四季度除了这个负数,没有其他开票收入,申报表应该怎么填呢?十一月已经是普票免税政策了
老师您好,我们是小规模纳税人,22年年底,开了一张普票,当时是免税的,然后当时开了纸质上写作废,系统没有作废,在23年才发现,23年这张普票作了负数发票,现在报第一季度的税,税务局说要去更正22年第四季度的税,那么23年怎么做帐
老师,你好请问对于今年小规模增值税出得政策,在出来之前我们公司开了一个3%的税票,然后也没作废红冲,这个在这一个季度里申报的时候怎样填写呢?
老师好,个体户4季度报经营所得的时候由于发票没有及时送会计,所以有一点利润,当时申报了,但是没有扣款成功,现在收到发票了,利润为负数,现在该怎么处理?
老师好,印花税是季报的吗
老师,低于5000元的二手汽车要入固定资产计提折旧不?
各位老师,请问下我们的内账 的记账凭证账本一个月是12-15本,一年下来就是大约180本,从成立2018年开始到现在,都快没有地方放了,目前老板说可以保留最近3年的账本,其余都销毁,各位老师有什么好建议吗?我个人不建议销毁, 如果销毁做个同意书让他们签字确认,是这样做吗?回答过我的老师请不要再回复,谢谢
25年甲公司承包乡村农田转租给乙公司,25年租金30万,甲收到租金,借银行存款50、,贷预收账款/50,年末确认租金收入借:预收账款50,贷其他业务收入50.万,2026.3月租金结算时,发现多转收入10万(需退租户原因地租少了)?那么甲
老师去年8月份的一个投资款,错记成往来款,现在想转成实收资本,如果更正之前的报表是需要交滞纳金吗
季报计入成本费用是计提工资奖金福利发放包括工资奖金不包括福利费吗?
一般纳税人开施工费可以开出3%的专票吗?哪些情况可以开具?
老师,收到个税手续费退税怎么写分录啊
@郭老师@郭老师@郭老师
老师去年8月份的一个投资款,错记成往来款,现在想转成实收资本,需要回冲之前的凭证吗,缴纳印花税有没有有滞纳金吗,滞纳金是从什么时间算
那税金那块怎么办
做账的时候附加税也得负数
附加税不需要计提的,做账体现增值税负数
这个会涉及退税吗老师?
你可以申请退税的
这个一般没超过30万都是免税的老师,这个做账分录应该怎么做
还是一样的做销售收入账,只是金额是负数