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老师好,请问下我们支付给供应商的货款的100万,实际收到的发票是含有有折扣价的发票,发票金额为80万,麻烦问下中间这个差额20万怎样做账能做平呢,我也问了供应商他们说他们的账是做平了的,这个我们的账务处理要怎么做呢

2026-04-13 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-13 15:10

问问你们老板为啥是那样子呢?

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同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
你好,按照入库之后的来做账,借应付账款贷库存商品, 然后再做发票的借库存商品贷应付账款。
2022-08-19
你好,他这个月给你开了发票,是吗?还是说没有开发票
2024-12-10
你好,按照发票的来,直接按照发票的之后来做就可以的。
2023-06-14
你好,那对方欠你们钱多少?
2022-12-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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