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老师,我上个月销售货物结转未交增值税98660.76元,然后销售货车应交销项税1150.44元这个没有结转,还是在这个科目里面的,现在3月需要把这个货车的增值税结转到未交增值税里面吗?但是我缴税的时候交多了,交了1300元的,等于如果结转到未交增值税里面的话,后面这个科目是负数149.56元的,到这个月申报的时候冲减掉可以吗?

2026-04-14 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-14 11:46

可以,完全可以这样处理,简单说: 3 月把货车销项税 1150.44 结转到应交税费 — 未交增值税 你实际多缴了 1300,最后未交增值税会是贷方红字(借方余额)149.56 这个负数就是多缴税金,下月申报直接抵减应纳税额就行,正常合规。

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快账用户9031 追问 2026-04-14 15:03

老师,就是这样操作的,最终借方余额就是多交税的,这个月缴税少报冲回可以吗?

老师,就是这样操作的,最终借方余额就是多交税的,这个月缴税少报冲回可以吗?
老师,就是这样操作的,最终借方余额就是多交税的,这个月缴税少报冲回可以吗?
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齐红老师 解答 2026-04-14 15:04

同学你好 这个可以的

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可以,完全可以这样处理,简单说: 3 月把货车销项税 1150.44 结转到应交税费 — 未交增值税 你实际多缴了 1300,最后未交增值税会是贷方红字(借方余额)149.56 这个负数就是多缴税金,下月申报直接抵减应纳税额就行,正常合规。
2026-04-14
你好,可以结转,也可不用结转,如果你结转的话,做这个,不管是当年还是跨年都可以用这个 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-06-18
你好。您好,留底的税额后面自动抵扣。
2022-02-16
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-02-24
 你好1.    你  参考附件的分录来结转   2.    你正常是你勾选后结转; 你要确定金额才好做结转金额的  
2022-06-07
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