你好第一个分录贷方应该是其他应付啊

我想问一下公司车辆置换,新车176800元,保险7383.22元,上牌11300元,车辆购置税8050元,发票金额共是203533.22元,银行支付203038.22元,旧车抵扣15000元,当时做分录是这样做的: 借:固定资产203533.22 贷:银行存款203032.22 其他应付款495 借:累计折旧7640 贷:固定资产7640 借:固定资产清理15000 贷:营业外收入15000 借:其他应收款15000 贷:固定资产清理15000这么做分录对吗
老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账会计,一般纳税人,合伙,我公司有两个账号,一个公账,公私规定银行存款。一个私账,私账的进出规定是库存现金现现情况是这样的,有一个老板拿出20万给公司资金周转,他说进公账,另外一天老板拿出10万给公司资金周转,他说进私账,而且都在同一天发生这件事情。你帮我看下这样做分录对吗?借银行存款20W,贷其他应付款一一xx㐅20w,另一个借库存现金10W,贷其他应付款一一x㐅x10W
老师,我运输公司购买一辆重型牵引半挂车。7月14付订金3万,8月26日付余款148000元及用现金付运费10300元,9月11日用现金付车辆购置税7876.10元及用银存付车船费141.67元。我这样写分录: 摘要付订金 借应付账款30000 贷银行存款30000 摘要付购车余款 借应付账款148000 贷银行存款148000 摘要′现金付运费 借主营业务成本一运费10300 贷库存现金10300 老师,购置税和车船税不会写分录,教下! 我是公司的内账会计,外账请代账公司做了。
老师,我运输公司有个人有3部车子是挂靠在我公司搞运输的,现在是这样的,他的3部车子发生了轮胎费用9740元。我公司收到轮胎款9740元(现金付)。帮他用银行存款付了。老师,分录是这样写吗? 收款时借:库存现金9740、贷其他应收款一一xxx9740 付款时借:应付账款9740,贷银行存款9740 分录对吗?
老师,我运输有限公司的内账会计,公司是合伙制的,我公司用公账付车辆检测费,金额共计15600元,其中余总800元,黄总3800元,本公司11000元。余总己付8OO元,己进公司账,黄总还没付款。我只会这样写分录,收到余总款 借:库存现金800 贷:其他应收款一余总800 付车辆检测费 后面分录不会做,不知道用什么科目写?请教下老师?带数据写?
出口退免税备案管理类型那 为什么没有无纸化企业了
请教公司业务承包给个人经营,一个人承包期间从公司账上提取的现金一直没有票据入账,挂在往来里,现在不再承包,账务怎么处理和交税?
老师,你好,我运输公司25年9月份卖了一辆运输车7万元,进公司的公账。当月用公司的库存现金支出7万元,因为这辆车是公司的一个小股东的。不是公司的车子,当时我是不知道这种情况的。我当时做的分录是这样的。 收到时 借银行存款70000 贷固定资产清理70000 付出时 借其他应付款一一xxx70000 贷库存现金一一70000 老师我这样做分录有问题吗?
老师您好,我现在结转增值税,然后我26年1月抵扣的发票我在25年11月和12月入账了,老师这种怎么做增值税的结转分录
你好老师 账上固定资产-很多年前买的3辆汽车,,其中第一辆已经折旧完毕,第二辆已经不在公司名下了,第三辆是公司名下的,想把第一辆和第二辆处理掉,应该怎么处理,看哪个科目。什么会计科目
我们是建筑公司,一般纳税人,我账上,存货期末余额为什么是负数呢?哪里出错了呢?
老师您好,12月公司购买了充电桩原值18000元用于职工充电福利,抵扣了进项税额2000多元,1月1号新增值税法长期资产用于职工福利了不允许抵扣进项税额,我这个属于上述情况,要做进项税额转出吗
老师您好,增值税加计扣除我是按计提计入营业外收入的,24年12月计提,25年1月填写税务报表,25年汇算清缴时营业外收入少了,所差金额正是我24年12月份计入在营业外收入的这笔金额,请问老师25年汇算清缴我应该怎么调整,还需要调整24年的汇算清缴吗
老师,您好,我想问下房地产企业缴纳土地增值税是只要开发票了就要缴土地增值税吗?还是说这块地盖好房子卖的差不多了快卖完了一起缴纳一次土地增值税呢?
老师,我司裁员,支付员工离职赔偿金能否企业所得税税前扣除?
这是当时做的分录,己结账。要调账吗?怎么调?
其他应付款最后怎末平啊
没看明白这句话的意思?
这个其他应付款挂账额,最后怎末抹平啊