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老师您好,我现在结转增值税,然后我26年1月抵扣的发票我在25年11月和12月入账了,老师这种怎么做增值税的结转分录

2026-04-16 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-16 09:31

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户4891 追问 2026-04-16 09:32

我在1月份交了税款的老师

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齐红老师 解答 2026-04-16 09:35

按我说的步骤,当月先结转,次月申报交税

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快账用户4891 追问 2026-04-16 09:37

是不是做第二笔,如果大于0,就是有税款,然后分录是借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2026-04-16 09:40

是的,就是 那样子的

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根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2026-04-16
你好,你当时拿到发票的时候是怎么做的凭证?
2024-12-18
可以反结账进去把月末结转增值税的申报上
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2026-01-16
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