咨询
Q

老师,我们在12月份开了一张免税的发票,当时申报金额是在其他免税销售额那栏里填的,然后这个发票在1月作废了,那我在这次季报里这个负数的金额应该怎么填

2026-04-17 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-17 11:38

您好,你们这个月没有开发票吗?

头像
快账用户8613 追问 2026-04-17 11:40

有开的,那是不是不用单独填,直接在免税销售额里体现就可以了

有开的,那是不是不用单独填,直接在免税销售额里体现就可以了
头像
齐红老师 解答 2026-04-17 11:41

这种你直接按红冲后的金额来申报就可以

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,你们这个月没有开发票吗?
2026-04-17
你申报的时候,直接按正数发票减去负数发票后的净额填,其他免税销售额
2022-07-04
同学你好 申报表多作废了吗
2023-05-05
你好,按照实际销售额填写就可以的,不包含税款
2022-07-03
你好是的,这里是合计累计数字的
2026-04-13
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×