您好,你们这个月没有开发票吗?

4月1号开始实行免税政策,但是我在4月份开了一张选择税率1%的发票(应该选择免税的),现在在这个季度申报增值税报表及附加税报表第10栏填写的是“把实际销售额205440.04+实际销售税额3.96(那张开了1%的)=205444”,按照205444这个数填写上去申报的。
老师,我想请问一下,我是小规模纳税人,如果一个季度开了58000的发票,因为疫情的免销税的,然后开了一张红冲的发票其中销售额是负数39603.96 税额是负数396.04,红冲一共是4万元的。那么季度申报增值税的时候我的收入18396.04,是填在免税销售额小微企业免税销售额第9.第10栏。然后税额负数396.04是填写在17栏18栏本期免税额小微企业免税额负数396.04是这样吗
老师,我上个月开发票作废了两张发票,然后我现在报增值税的时候,作废发票的金额要填入本月开具其它发票这一栏吗?
小规模纳税人上季度开票超30万,普票有60万,但在开具普票时开成了免税,实际应该开具百分之一的普票,现在申报增值税,我需要变更申报,把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏,请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
老师 这个月报税多抄一份发票,其他一张是作废发票,现在这张发票作废了,那我增值税怎么申报,销售金额应该是54302.83,现在选中108605.66,多选了
在产品到库存商品分录
老师,我们做企业合并,被合并方名下有一款空地,现在税局让我们核定一个价格,开票给合并方,按取得成本价,还是按摊销后价格,还是重新定价比较好呢
老师,我们有一个工程,挂靠别人的,我们把发票开过去,对方就把农民工工资代付了,这种情况下,我这边是再不用管的,但是之前的会计不懂,又把个税申报了,就给工人重复申报了,2825年可能多申报了190多万,现在呢,工人扎堆投诉,连续投诉,税务局现在质疑我们虚列成本,这个处理会不会比较严重,我去对接税务局,说前任不是故意的,是不懂,这个理由之外,还应该怎么做
老师,我们在12月份开了一张免税的发票,当时申报金额是在其他免税销售额那栏里填的,然后这个发票在1月作废了,那我在这次季报里这个负数的金额应该怎么填
老师您好,关于个税累计数问题想咨询一下。原来单位2月工资3月发放,3月申报2月工资,后来因为一些原因总部要求延后一个月申报个数,所以去年12月的工资是2月申报的,1月份了时候进行了0申报,这样2025年的个税累计数是累积到哪个月的呢?
现金流量表的 收到的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 都是负数,需要调整么,就只是有一笔财务费用的手续费
工商年报的时候,单位有欠缴的社保金额 要如实填写吗
老师 请问重置个税实名密码,显示不同的手机号 是什么问题?应该怎么改回法人的手机号?
老师,您好,公司属于建筑行业,如果没有资质,挂靠的别人的资质,对方要求70%材料票,30%9个点分包票,如果按这个要求提供的话,材料票都开给挂靠单位了,那自己公司9个点分包票缺材料票怎么办
产值和收入有什么区别
有开的,那是不是不用单独填,直接在免税销售额里体现就可以了
这种你直接按红冲后的金额来申报就可以