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请问,23年成本正常入帐,23年12月调整了成本,借主营成本100,贷其他应收款100,然后24年1月冲掉了这笔分录,接着24年12月又调整了一笔借主营业务成本200,贷其他应收款200,25年初又冲掉了这笔分录,在25年6月又做了一笔,借库存商品500,贷主营业务成本500,但是当月的实际成本只有200,导致当月利润表主营业务成本是-300,在25年7月他冲掉了这笔500的分录,现在就是税务看25年报表说我们实际入账成本与系统成本有差异,但是这个差额是计算口径不一致导致的吗,因为所有的成本都已经入帐了

2026-04-17 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-17 14:59

不是口径不一致,是你反复调账、冲账,把账面成本搞乱了,导致税务系统抓取的账面发生额和真实成本对不上。 23 年 12 月、24 年 12 月、25 年 6 月、7 月 你一直在反复计提成本 → 冲回 → 再计提 → 再冲回 这些分录都影响了主营业务成本的借贷方发生额 税务看的是: 利润表上的主营业务成本本年累计数 而你中间出现过 负数成本、大额冲减,账面发生额已经失真 虽然最终真实成本是对的,但账面发生额≠真实应结转成本 税务局就会认定:账上成本异常、有差异 不是计算口径问题 是多次乱调账、冲账造成账面发生额虚增 / 虚减 你需要把这几笔来回调整的分录整理出来,做一个情况说明,证明: 都是前期差错调整 真实成本已足额入账 最终成本真实、准确,没有少记成本也没有多记成本

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不是口径不一致,是你反复调账、冲账,把账面成本搞乱了,导致税务系统抓取的账面发生额和真实成本对不上。 23 年 12 月、24 年 12 月、25 年 6 月、7 月 你一直在反复计提成本 → 冲回 → 再计提 → 再冲回 这些分录都影响了主营业务成本的借贷方发生额 税务看的是: 利润表上的主营业务成本本年累计数 而你中间出现过 负数成本、大额冲减,账面发生额已经失真 虽然最终真实成本是对的,但账面发生额≠真实应结转成本 税务局就会认定:账上成本异常、有差异 不是计算口径问题 是多次乱调账、冲账造成账面发生额虚增 / 虚减 你需要把这几笔来回调整的分录整理出来,做一个情况说明,证明: 都是前期差错调整 真实成本已足额入账 最终成本真实、准确,没有少记成本也没有多记成本
2026-04-17
发票到了,借应付账款暂估贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款 发票和暂估是一样的,不需要调增调减。
2025-11-14
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润做这一个。
2023-02-23
你好,稍等我这边算一下发给你
2024-03-11
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