您好您申报增值税是怎么申报的

老师,请问我们账上截止11月份账务,发现应交税费-应交增值税科目余额141319.8元,这个需要转到应交税费-未交增值税,然后141319.8元增值税吗?可是每月缴纳的增值税都是对的啊?这是怎么回事啊?
请问:我上个月实缴的增值税比账面应交增值税少缴了12块钱(有张火车票的12元税费在申报的时候报漏了),这个月账务怎么处理呀?分录怎么做呢?
是上个月开了一张专票 按照发票做的应交增值税是9.99元,结果下个月报税交的钱是10.01, 多交了0.02元, 这不就最后就不平了嘛,增值税销项借方出现了0.02该怎么办呀?
我公司出售自用车辆,收款18500元,旧货交易市场给购买方开具了二手车销售统一发票,我想问一下,我们公司要按照收款金额缴纳增值税还是按照固定资产清理后的收益缴纳增值税啊? 咨询税务局办事人员说,按照收款金额缴纳增值税,如果按照这个金额缴纳增值税那我们的收入就是16371.68元,我们固定资产清理后的收益是12610.99元,这中间的差额怎么处理啊? 还有公司不想按照未开票收入申报,我们想开票,请问我们需要开什么发票?普通发票还是机动车销售发票啊?
一般纳税人物业公司,例如本月银行已收到物业费8000元,并开发票 分录是:借银行存款: 8000 贷:主营业务收入 7548 应交增值税 452 (452计提的税额是按照发票上的金额计提) ,但当月交税的时候享受了相应的优惠政策可能只缴纳了400 的增值税,我想问下当时多计提的这52税金该怎么做分录给冲掉
老板私人买的设备不开发票 记固定资产有什么风险
原材料供应商帮我们代付的运费计入哪里
现在建筑服务公司,不能开票 建筑服务*劳务费了吗?有相关规定吗?
柠檬云免费版数据可以导出来吗?换台电脑数据还有吗?
你好,老师小微企业申报增值税,没超过季度30万,表里面填销售额是开发票的总金额吗?还是不含税金额?
我明天入职一家制造业有出口,请问交接我要注意哪些东西呀?之前没制造业出口退税经验
25年的汇算清缴补的企业所得税,是26年汇算清缴后才知道具体补多少钱,这个计提是直接借所得税费用,贷应交税费-企业所得税,还是涉及到补提,需要借以前年度损益调整,贷应交税费-企业所得税
公司发票是出纳开,做账的时候进销项发票也是出纳做,但是老板有自己的甲公司给自己的乙公司开票的情况,那么出纳要负责还是会计负责还是财务负责人负责?
2025.11.18日国资委把张堆学校划给国企甲公司,土地7000平米,房产21.7万元,此学校2026.1.1出租给乙公司每年租金15万,这个要交哪些税,如何做税源采集,什么时间采集?
老师,厂房里栽树挖树坑的费用能入工程服务费吗
是增值税收入申报多了吗,这种应该是开具红字发票重新开具蓝字发票属于开票错误
如果是申报错误那么更正申报表,重新申报