可以的,当月有留抵税就可以抵扣的

老师好,上个月我们A产品的进项票没用完,就留底了,这个月申报当月销售的是b产品,b产品也有进项票, 我在抵扣申报12月份的时候还需要把b产品的进项票也抵扣了吗?还是可以留着下次再用?
老师你好,麻烦问下,22年的专票,当时入账时税额都计入费用了,未进行进项税额勾选,然后在23年7月不小心勾选认证做进项税额抵扣了,金额是403元。我现在更正7月份增值税报表,把这403元税补交上可以吗
老师我想请教一个问题,我们一般纳税人商贸企业。今年2024年7月份被税务稽查查出要补2022年2023年的无票收入,一共要补30多万的税款。因为一直没交欠税,所以额度被降维每月1000,所以从7月份开始到现在一直没在开票,这个月客户开了100多万的进项发票来,有十几万的进项税额,这十几万的进项税额,我可以认证抵扣吗?然后就有留抵税额,可以抵扣以前的所欠税款吗?这种情况下。留抵税额可以抵扣比以前的税额吗?
您好老师,我们12月份取得的汽车进项发票,当月也开出了机动车销售发票。我这个月申报的时候留底税额太多了,我可以把这部分车的税额放到今年在抵扣吗(12月份记入待抵扣进项税额中)
老师,公司是一般纳税人,现在管理员查出12月份的进项发票有5张合计50万是异常的(已经勾选抵扣了),现在我们老板也找不到开发票的老板了, 问题1:想问下:我现在把12月的申报表更正了(把异常的那几张发票税额,做进项税额转出来),这样做对不对? 问题2:我转出勾选的异常发票后,可不可以在3月份申报2月所属期的时候进行留抵抵欠?(因为1月的进项发票不足以申请留抵抵欠) 问题3:是不是找到12月份入账的那5张发票的分录进行作废红冲,那么12月份差的那50万成本,可不可以暂估?也就是12月份的企业所得税申报表没有变,把异常缺的50万改为暂估,2月份重新开回发票来冲减那暂估的50万,这样可以不?
内账,当时公司搞活动购入大米30袋成本价2000元,计入了销售费用2000元。然后卖出去了一袋售价200元,可以计入其他业务收入吗?还是计入什么科目合适,对冲的话金额是不一样的
你好,老师,我是物业公司,我们公司有60多人吧,一个月生活费要在超市买菜差不多2万元,现在公司升为了一般纳税人,这买菜的2万元,超市开专用发票,我们可以抵扣吗?
高速通行发票可以冲销重开几次?
我的采购是向国外买的原料 那我这成本票怎么开呢
老师 你好 河南社保费业务增员可以在电子税务局上操作吗 具体路径是什么
老师,如果我想查一下客户有没有欠税,在哪里查询
用于报销的发票可以作为公司成本票吗
出口报关单号是海关编号吗?怎么查不到这单?是怎么回事
老师好,挂靠方项目上买的材料,合同需要备注项目名称和项目地点不
A公司是老板开的。B公司是老板娘开的。B公司将名下的新买两年的车辆过户到A公司。在二手车市场开的票是3000元一辆。但实际折旧余额是46000元一辆。A公司转账46000一辆到b公司账户。但b公司无法开票。请问a公司和b公司各该如何做账?把借贷方的金额一起写上。
当月没有留抵哦 就是我现在补开进来票 可以抵扣往期的吗
那个不能抵扣往前的了