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工作交接时发现以前年度应付账款账面余额小于实际余额,如何进行账务处理?以及是否涉税处理?

2026-04-22 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-22 09:11

同学,你好
那就需要调整,把应付账款调整成正确的金额

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快账用户5291 追问 2026-04-22 09:13

自然要调整成正确的,请理解提问意思,问的是如何调整,以及涉税情况处理

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齐红老师 解答 2026-04-22 09:14

同学,你好
要先找到差异的原因。才能准确调整。
如果找不到,那就用以前年度损益科目配合调整

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齐红老师 解答 2026-04-22 09:15

同学,你好
用以前年度损益科目,就会影响以前年度损益,会影响所得税

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快账用户5291 追问 2026-04-22 09:16

是补税还是退税?

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齐红老师 解答 2026-04-22 09:19

借:以前年度损益调整
贷:应付账款

借:未分配利润
贷:以前年度损益调整

是退税

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快账用户5291 追问 2026-04-22 09:20

这种无法明确原因的调整,实操中能让退税吗?

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齐红老师 解答 2026-04-22 09:21

同学,你好
无法明确原因的调整,不能退税的

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同学,你好
那就需要调整,把应付账款调整成正确的金额
2026-04-22
你好,按实际报销金额入账。多余部分冲销掉。 后期少票,不可以用前期挂账的票据
2023-06-02
你好,你这边涉及两项的会计分录说一下吧
2023-10-19
你好,实际这些需要支付吗?
2023-10-20
你好;  1. 借应交税费-未交增值税贷营业外收入或者其他收益 ;2.   先做计提  1里面的分录。 然后缴纳会自动抵减; 把差额缴纳即可; 是的  
2023-02-27
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