同学,你好
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整

老师,21年我们账上暂估200万,有30万是没有成本的,12年汇算也调增了,余下的170万成本票回来冲了暂估,那账上还有30万的暂估要怎么调账呢
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理,还是说暂估成本的余额就一直是20;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,请问还调增么,因为暂估里面一直有余额?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理? 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,因为暂估里面有期初的20万余额,请问还调增么? 郭老师回答
老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢
老师 比如我去年暂估了 10 万成本 在今年汇算前发票只回来了 8 万 那么没回来的 2 万我应该做调增对吗 那账务上这 2 万怎么处理呢
老师, 我们购买的商用饮水机,和乒乓球台,分别要入什么费用
我们是建筑业小微企业,有一家分公司,第一季度总公司收入800万,分公司收入300万,那第一季度总公司申报多少企业所得税,分公司申报多少企业所得税?
#提问#老师,您好!公司账上的库存现金留存多少合适?十几万万正常吗?
请问,一个公司,招几个在校大二大学生,暑假期间做2个月兼职,这种发工资时怎么处理,能不用开劳务发票,还能税前扣除,也不影响学生应届生的身份
老师我们上年12月10日之前是个体开的发票给客户的,12月10日之后变为小规模纳税人,那我现在收到之前的货款我怎么入账
老师,请问收到退个税手续费如何做账?
注册资本是在什么情况下,需要缴纳印花税?
老师,我司4月收到客户付的4-6月的物业管理费发票,我司现在要把4-6月的物业管理费开成一张发票,发票栏备注“4-6月的管理费”,那发票上的单位和数量怎么填才规范?
员工的社会保险码是一直不变的吗? 有个新员工入职的时候提供了她的社保码,但是我办理社保转入并没有要求需要他原来的社保码,然后社保转入后她的社保码和原来的不一样,有影响吗?
老师 我们单位是卖药的 先前给人开票的时候是0税率 现在是13个点 然后我们要给对方开折扣票 可以冲现在的13个点的吗 还是的冲以前0税率的票