您好,从23年第四季开始算

老师您好,我们是小规模纳税人,22年年底,开了一张普票,当时是免税的,然后当时开了纸质上写作废,系统没有作废,在23年才发现,23年这张普票作了负数发票,现在报第一季度的税,税务局说要去更正22年第四季度的税,那么23年怎么做帐
老师,去年第四季度的税款,在今年一个月缴纳,因为未按时缴纳,产生滞纳金,现在我汇算清缴,现实我有滞纳金未填写,这个滞纳金不应该是今年的吗?您帮忙看看
老师,我们之前会计第四季度少报了收入,现在税务局叫补交,我想算算看需要补交多少,那是用现在系统的23年的12月的12423384.99元乘以25%,在减去175万还是要减去175万后再减去497868.29元啊?因为我看175万的所得税申报的时候已经减去了期初497868.29元了
老师好,小规模纳税人,小企业准则,22-23年租金已收,当年未开发票,未申报,现在补开22-23年租金,并补交税款和滞纳金,按税局要求改了22-23年增值税报表,印花税报表等,问:当期开的发票怎么分录?是确认主营业务收入还是以前年度损益调整?
老师好,我想咨询 一下,就是要更正23年的汇算清缴表,还要补几万的税,它是从我把表提交成功之后开始算税,没有钱先不交只更正完表,它从哪个时间点开始收滞纳金。我现在表算好了没有提交,是不是比方我今天提交了就从今天开始算滞纳金,还是今年5.30号,还是???
老师您好,现在去补23年的收入,收入补在23年第四季度,那产生的滞纳金是从什么时候开始算
我司把小汽车卖给个人 二手车销售市场开了一张二手车销售统一发票 这样就可以了吗
老师好,老板私车油费报销,没有签订私车公用协议 对于2026年之前的(2021年 -2025年12月)补充一个私车公用协议存档,让油费税前扣除有租车协议支撑,实际上企业并没有将租金给到老板,租车协议月租金写500元,之前的政策不超500可以不开具发票吧;车位也是老板买的,这个单独签订一个出租协议,同样500块/月,可以不开具发票,能税前扣除么? 2026年1月1日起,两个协议都签为小于1000元,也是不开发票且可以税前扣除,对吧
请问租用地上,承租人修建的钢屋架厂房,承租企业交房土两税吗?出租方是交了房土两税的
【中国税务】尊敬的黎顺来先生/女士:您好!根据系统初步测算您需要办理2025年度个人所得税综合所得汇算清缴。请您尽快登陆手机个人所得税APP首页,进入专题页办理2025综合所得年度汇算申报。请您尽快办理申报,如您已办理请忽略本信息。【国家税务总局肇庆市端州区税务局】请问这条信息要怎么处理?
老师,4月份新来了位销售人员,所属期4月份计提了该销售人员的工资,但是个税系统忘记添加上,工资当月计提下月发放,这样的影响会:所属期5月份发放4月份工资申报个税时,累计只能按5000元扣除,而不是10000元对吗?是否还有其他影响?
老师,小规模公司,我们公司是做汽车租赁的,请问一下购买的专车专用脚垫计入哪个会计科目的二级明细?
公司租房子,重新装修一下,购买一些瓷砖等材料,入那个科目比较合适
老师您好,开票信息的电话写的是谁的
老师,收到一笔保险费的退款,就是这个保险中途停止了,我是不是应该要做进项税额转出去了之前抵扣的进项税?我原本的分录是借:成本 ,借:应交税费~应交增值税~进项税 贷:银行存款 ,那我目前收到的话,我是不是可以做 借:成本 -100 借:应交税费~应交增值税~进项税 -6,银行存款106?这个成本去年的时候已经结转了,今年是个负数,有没有关系呢?