进项:3% 专票,税额 = 100000×3% = 3000 元 销项:开 13% 发票,税额 = 100000×13% = 13000 元 你要多交增值税 = 13000−3000 = 10000 元 税点:10 个点 加上附加税(实际要收 10.6 个点左右才完全不亏) 附加税≈增值税 ×6%(城建 %2B 教育附加) 多交附加税 = 10000×6%=600 元 合计多交 = 10600 元,税点≈10.6%

老师您好:我们是运输公司主营业务收入为给外面公司开增值税运输发票,很多时候对方打进我们公户10元,我们扣除开发票票点(比如:6000元)剩余94000我们用私户回给对方,公司成立3年了公司对公账户与老板私户流水太大了。我想用以下办法你看可以吗? 1.对方给我转10万我开出运输票10万,直接用对公账户回94000元。(我只保留6000元记内账) 2.对方直接对公户转10万,隔几天我对公回10万,运输发票开出10万,开票税点收入直接让对方私户对私户转。请问以前两种哪一种会好些?或者请老师帮我提出更好的建议。我们每月都有进账发票(卖油)
老师你好,我们公司销售产品,去年有家公司给我转了一万元保证金,但是这家公司注销了,老板又换了一家公司,今年想购买产品,利润产品10万,去年给了1万,应该再给9万,但是我们出货10万元,其中这1万元要怎么处理呢?是要退回去吗?但是公对公转账也退不了了 我们给对方开发票也要开10万,但是收款9万,这要怎么处理好呢?
老师我想问下,这样分录要怎样做。购进一批货10000元,但是我们要求对方开13000元(含税)发票过来,对方收8%税点。怎么做才能反映我的退税金额有多少,和货物原本价值,跟给供应商税点
老师我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,A公司给我们开具发票了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,但是现在就是要冲红,我们又做了抵扣,现在就是冲红了,我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师写成相关分录一下,谢谢
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师
你好老师,我单位租入一个仓库面积:10,200 ㎡ 单价:0.75 元 /㎡/ 天不含税 每两个月按自然天数付一次租金 租期:2026年2月1日-2031年1月31日,前3个月免租金 怎么入账啊
#提问#请问老师员工前三月离职,4月份又回来干,个税信息怎改?谢谢
老师,我们和中间商签订了合同,他卖给了他们国家的客户,我们报关出去,报关单⬆️境外收货人是当地清关公司,而收到的款上汇款人是实际收到货物的公司汇来的,现在申报退税,税务局我们属于内销,是这样吗
五流一致具体指的哪五流?谢谢
老师,我们租赁A公司的房子,但是这个租赁费是我们集团付的,我们公司并没有付,我们是集团的子公司,这个房产税谁缴纳
投资性房地产当年有减少,企业所得税汇算清缴的时候资产原值和累计折旧要怎么填
老师,请问下我们做两轮电动车换电池业务,有自己的工厂生产电池后租赁给自己的另一家公司,这样租赁的电池需要开票给公司吗?税率是多少?
老师,请问我们采购货500吨,10万元,供应商开3%的发票,我们买给老板朋友公司10万元互相抵债,对方要求13%发票,我们要收对方多少税点才不亏(朴老师,董孝彬老师,其他老师勿接)
老师,当时建账套的时候填的期初数现在要改一下。账都做了几个月了,现在能改吗?
陪同客户自己员工发生的住宿费是放差旅还是招待费