您好,如果都是不爱上社保的情况的话,还是私下发更合适

老师,我们公司只有一个法人股东,实缴资本是0,目前经营费用也比较少,都是我们公司的实际负责人自己垫资,之前像缴纳员工社保税费之类的,都是我们负责人把钱从他私户转到公户再缴纳税费,但是现在母公司那边不让这样转账了,说只能存现,请问这有什么区别吗?
我们老板有两家公司,我司收入费用很少,工资是发现金的。前段时间收到国库退税一笔钱,领导说怕被查,要开发票抵掉,之前我们也只有进项税。另一家公司财务让一些顾客把货款转进来,我们给他们开发票,我们现在要把货款转还给另一家公司,我们走法人私人卡转还的。但是法人私人卡每天限额4万一天,领导让我尝试转给社保人备注工资,再拿出来。像我们这个情况,之前没做工资,还能不能实施,还有别的方法吗?
请问一下老师,我公司跟另一家公司合作承接了法院的辅助服务,因为是以我公司的名义招标到了,所以是我们跟法院签合同的,所有收入费用都是我们核算,在利润一人一半,但是前期资金问题,我们签了合同,前期工作人员的工资社保对方先转给我公司付员工工资社保,之后营利了在优先返还给对方垫付的工资社保,工作人员的工资社保我照本员工的工资做,对方转给我的钱我是不是要做其他应付款啊
老师你好,老板的一个亲戚在我公司交的社保,因为要报个税,所以给他发了工资,然后社保交完之后连工资连社保全部给我返回,三月份报的个税发的,由于给他们社保报个税的时候,三月份工资表已经出来了,当时上面没有给他招他的工资,相当于就没有工本费用,但现在给他交了社保,发了工资,他退回来之后,我这个钱应该怎样入账呢?
老师,你好,我想问一下,我们有一个亲戚要挂靠到公司交社保,然后我们6月份的时候把五险都给他交上了,嗯,但是他的工资六月份我们没有发,得保到七月份发了,我6月份可以先把这个今年的工资计提吗?然后他这个工资我发放多少合适呢?如果不发放工资的话,他得看出来是挂靠的
老师,公司注销,应收账款和其他应收款转入营业外收入吗?应付账款和其他应付款转入营业外支出吗?
老师,生产企业,采购的标签,就是贴在产品上的标签,金额大数量也大,这个标签应该计入什么科目哟?
老师我们25年有些是用法人发工资的, 25年也没计提25.3月工资 但在25年5月直接发放25年4月工资了 分录借:应付职工薪酬-工资 3万 贷: 其他应收款-法人 3万 (其实法人有的也没真实发放,当时为了增加费用。记到法人往来其他应收款了,写的分录。) 这样发工资还用在个税申报工资上体现吗? 这样发工资的话汇算清缴表A105050工资薪金的账载金额、实际发生额、税收金额、分别写多少
老师,进项发票被跨年红冲了 ,应该怎么做分录
老师麻烦问一下2025年员工个税由公司承担,发生时做的营业外支出,企业所得税汇算清缴时已经在A105000,扣除类,其他 调增,后续账上还需要做啥不,财务报表需要改啥不?
你好!老师!我们是加工企业,成本就是人工,水电费等,不包料,请问怎么结转成本
老师,收汇与结汇做在同一张凭证里可以吗?
老师您好,工资的实际是480000,金蝶多记1000.实际发放是480000,在汇算清缴时的工资薪金支付填多少? 这个是不是可以把多计提的工资冲销,工资薪金支付填写48万,不用纳税调增
老师好,员工入职日期是3月,现在申报4月个税,正常可以扣除1万减除费用,但是现在申报的时候只能扣除5千,这个是什么原因
一个客户公司,升一般纳税人后,让我把以前小规模纳税人开的发票充红,然后给他开新的发票,23-24年的发票,这样操作有风险吗?能做吗?