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老师好,20年四季度所得税在今年1月份银行扣款成功,一月账务处理做了:计提税款时 借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税, 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款,但做这些,一月份资产负债表中未分配利润本年数和账本上的未分配利润不对等了,就差以前年度损益调整的金额,这个要怎么办呢?
老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
老师好!公司是小微企业,使用小企业会计准则。前会计销售收入时直接做分录:借银行存款货主营业务收入,没有做应交税费一应交增值税,导致缴纳增值税时出现借方余额。已跨年,由于当时新手没做过账,现在想调整过来,借利润分配贷应交税费一应交增值税,结果在编制利润表时,对不上,该如何处理?
老师公司去年的利润表和企业所得税的报表利润不一样现在税局让修改报表,报表多了个营业外收入我已经给他去掉了但是现在借贷不平我要怎么调整,营业外收入做账的时候做错了是应交税费应交增值税,现在我把收入加到应交税费应交增值税里面我的金额不平了我要调哪个科目呢?
所得税年度汇算后补交了一些所得税,做分录,借:利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交所得税 借应交所得税 贷银行存款。做了这笔分录后现在资产负债表和利润表勾关系对应不上了,账面就这样处理应该调整财务报表年报是吗?财务报表怎么调整?辛苦老师详细指导
公转私的问题:1、目前公转私挂其他应收的话,每月开具一些油票(谁报销油费可一次性让多开点)、餐饮及其他类型的合规发票还一部分借款,年底没有发票报销的归还现金,第二年再借出来。(注:单笔公转私金额最好不超5万,没发票的还可以以辞退员工(工资不超上年度平均工资的三倍就不需要缴纳个税)的形式签份合同做账,)或者现金还款。2、开个新户不要用股东的户开,平时业务就挂往来款,比如应收/应付账款,这样不容易被税务局稽查。
老师您好,我们是2025年新成立的房产公司,2025年拿了地2026年开发,预计要在2028年才有收入,因为在关联公司发工资所以2026年才产生人员工资,但是在2025年产生了业务招待费和员工福利费,这些费用 2025年会计分录怎么处理,现在要汇算清缴了,怎么调整
你好老师,就是卖土地房产当时自建的时候没有全部入账,这个怎么弄,现在要出卖,评估公司评估重置成本出评估报告税务局会认吗?
老师,法人发工资有上限吗?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师,早上好。全盘会计每月发给老板的财务报表。这些报表是全盘会计按照自已的想发去做的,全盘会计任职一年半了,现在辞职了,让我这个成本会计接她的工作。想请教一下这些报表我应该怎么做怎么汇报给老板,请老师指导一下可以吗,财务报表已经发您QQ邮箱了
老师,在建工程达到转固需具备哪些条件?
老师我们公司有配送有承包食堂业务,请问食堂啊姨跟司机的工资是归到应付职工薪酬是吗
老师,我们公司卡里今天没有钱缴税。要明天下午才有,明天扣款来得及吗
科普项目有自筹资金又有财政资金,怎样建立独立建账做到专款专用?具体怎么操作
公司股东均为自然人,想将未实缴部分的资本,做减资,公司亏损,或有盈利,分别要交哪些税?