你好,你的意思是预缴的时候不预缴是吗?

老师请教你一个问题、我们公司做工程的、外地项目就是有预交企业所得税、然后汇算清缴的时候、就是亏损的、税务局打电话说这么点税钱就不要退了、让我调整、可是我是亏损的、要怎么调
请问,我们公司是高新企业,研发费用可以做加计扣除,比如当年利润100万的话,我们汇算做了研发加计专项鉴证报告,可以加计抵扣50万,实际利润是50万。但是我再第四季度企业所得所预缴的时候,不想直接按100万预缴,做了预提费用,等汇算清缴再去缴纳。(如果直接先交,汇算加计变成又要退税) 可是税审调表不调账,变成我账上挂着预提费用,有什么办法可以解决这个问题吗?
请问老师,建筑行业预缴税款时缴纳的0.2%的企业所得税。 1、在公司申报时需要填在什么地方? 2、可以递减当期及以后各期应缴所得税吗?如果申报时没有利润,这个数字往报表上面填吗? 3、汇算清缴的时候,如果公司实际没有产生0.2%企业所得税相应的利润,是不是要退税? 4、公司做账时,需要按照预缴的0.2%企业所得税倒推成本吗?
老师,建筑公司开出的劳务费发票3%,涉及异地预缴(同省不同市),是只需要预缴增值税+附加税吗?印花税是在项目地交还是公司所在地交?预缴的话是当月预缴还是下月15号之前预缴都可以?预缴完在公司所在地申报的时候是填增值税减免表4就可以吗?
老师,我想问一下,有个客户一次性打了100多万,我们公司属于有限公司属于建筑工程类的,如果开票100万*1.01=1万的税,所得税100减去成本那也要交,5万少一点,然后怎么合理合法少交增值税税,比如预缴按季度,一下成本却没有那么多,怎么让预缴企业所得税少预缴,虽然汇算清缴可以按年的成本,可是季度预缴按季预缴,多预缴了,年度汇算清缴成本增加,那么到时候退税怕查账,怎么合理合法避税呢
老师,我们进货发票供应商上面写的是非金属矿物制品:石粉,但是客户又说是机制砂,让我们开发票,非金属矿物制品:机制砂,这是一个东西吗?可以这样开吗?数量都是一样的
老师,早上好!请问一下,公司控股其他公司51%以上的,会计分录怎样写呢?不超过51%的会计分录怎样写呀,是不是设计合并报表呢
账载金额 实际发生额 税收金额 纳税调整金额 企业汇缴清算,工资这几个数,依据什么填写
请问企业所得税汇缴清算工资实际发生额和税收金额要相等吗?
资产负债表上的应交税费和税务系统里的留抵金额不一致,应该怎么核对
土地厂房买卖的扣除项目金额有什么决定的
老师,我们公司的人员和仓储,配货都是专为另一个公司服务的,那个公司给我们打钱,我们给他们公司开发票,发票可以开人力资源服务,劳务服务费吗
老师我们公司在天津,员工因公到北京当日往返的火车票能入交通费吗还是必须入差旅费呢
你好,老师,有个问题问问,就是我这公司是小规模,甲方要求我们开6%个点的专票,但是我们只能开1%,1%的金额是241000,他实际支付的是228395.7,中间有差额,然后我问人事她说中间的差额收的是税点,我账怎么做啊。少收的那个部分金额,应该做到哪里比较合适。
老师我申报25年印花税,为啥点了提交,又给我弹出去到主页了,没申报起