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老师,一般纳税人汇算清缴,业务招待费10,其中2无票,收入是100,怎么计算可以抵扣的金额,和应调增的金额

2026-05-29 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-29 17:48

您好,其中无票的二元全部纳税调整

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快账用户5111 追问 2026-05-29 17:51

麻烦老师把计算公式写一下哈

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快账用户5111 追问 2026-05-29 17:52

我想知道在计算时需要先扣除无票的再计算吗

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齐红老师 解答 2026-05-29 17:55

因为没有发票的肯定是需要全部纳税调整的

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齐红老师 解答 2026-05-29 17:56

这个时候招待费还剩8,就在八的60%和收入的千分之5里面,哪个第一允许扣除哪个,然后剩下的再纳税调整

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快账用户5111 追问 2026-05-29 17:57

就是说只在有票的部分计算是嘛

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齐红老师 解答 2026-05-29 17:57

对,因为没有发票,需要100%调整

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您好,其中无票的二元全部纳税调整
2026-05-29
你好当年纳税调增2 那8全部可以扣除
2026-05-29
你好,只允许抵扣5万的。
2024-05-11
你好!业务招待费没有抵扣完的以后年度不可以继续抵扣。账载金额就是账里面的金额23243.4,税收金额是收入的5‰和账载金额的60%,两者取较低者。
2024-11-07
你好,你这个税收金额应该3000才对把。调增应该是2500
2025-05-15
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