增值税差额:境内普通收据(白条)不能差额扣增值税;没合规凭证必须全额计税、不能差额。 企业所得税:没合规发票,汇算直接纳税调增,不能税前扣除。

500以下的费用没有票是可以直接入账吗?入了之后所得税汇算清缴的时候还用调增吗
公司是一般纳税人,我们的项目是简易计税,可以做差额征税,因为之前的会计不懂,所以没有做差额征税,直接按开票额交的增值税,我之前的分包付款的发票,可以用在后面报增值税做差额征税扣除吗
各位老师问一下,小规模旅游行业开普票,未开差额征税发票,计算增值税可以差额计算吗
请问下企业所得税里面 可弥补以前年度亏损额和利润表里面有差额 需要调整利润表? 因为汇算清缴的时候纳税调增了 这个月计算所得税的时候是按照所得税申报表里面的利润来交的 会有税快差异
老师好,有一个很大的问题想咨询一下 我们是很小的旅行社,小规模纳税人,开具给客户的发票没有用差额征税的方式,是普通开具,普通开具的话在填写增值税申报表的时候还能填差额也就是成本部分去享受差额征税吗?如果可以有文件可以参考吗,谢谢
出口退税 销售合同 盖中文章可以吗?会不会影响退税
你好,老师!公司买个一箱酒,开发票了!是送客户的!怎么记账?
老师,公司行业税负在哪查?
5月所有凭证录完了,咋样判断这个月是否交企业所得税,如果交,应该咋计算这个金额,是看科目余额表吗?
老师 整个生产型出口确认收入 跟收到美金的分录能发一个吗 包括月底汇率变动的分录
请问一下生产企业的品质部门购买材料测试的费用要放入什么费用
5月所有凭证都做完了,咋样判断是否交企业所得税和确定的金额,如果交企业所得税应该咋做会计分录
股权转让,股东交的印花税能从公司走账吗
老师,工商年报里面纳税总额包括社保单位缴纳部分吗
老师你好我是一个商贸公司 1、只要做铁路代理发运 下游客户把铁路运费给我们 我们直接支付给铁路局 铁路发票开给我们 我们平价再开给客户 签订的都有代理发运协议 这样合理吗 2、其中一部分有公路倒短运输 我们也是找的有资质的公司开具的公路运输发票 我们再平价开出去 我公司是没有道路运输许可证的 我进来再开出去 不需要道路运输许可证吧