
服务业增值税进项税额可以加计抵减15% 比如这月进项10万,加计抵减税1.5万,怎么做分录?
老师你好,我们公司这个月销项税50万,进项税60万,如果是销项税60,进项税50万,平时月份,我们结转未交税金时直接就是,借,应交税费—转出未交增值税;贷,应交税费—未交增值税,所以现在销项税小于进项税,那我应该做凭证啊?
这个月我销项税额是100万,认证了120万,增值税怎么结转
老师,假如7月进项1万,销项1.5万,计提应交增值税,怎么做分录?
老师,比如今个月的增值税-销项税是5万,有进项税全部抵扣的,应该怎么去结转这个凭证才对呢
您好!我们公司电脑是主机+显示屏是一套录的固定资产,现在只报废了主机、显示屏还在用,怎么做账务处理啊?
A公司投资B公司,,都是100%控股,注册资本100万,B公司投资C公司,注册资本也是100万,A,B公司如何做会计分录
老师好,公司是小规模纳税人,平时开1%发票,然后现在要开专票,可不可以开3%专票
老师 比如说 一个月进项税是1.5万 销项税1.6万 这个凭证怎么做 结转增值税
老师 2022年 疫情 过后 有没有 文件说 企业印花税 免申报
老师给员工买粽子发粽子分录是
老师酒类不可以开专票吗
火车票有行程单吗?谢谢
监理公司开具的监理费发票需要缴纳印花税吗
老师,我们是建筑施工企业,接了一个挂靠项目,别人挂靠我们。用我们企业的名义买的搅拌机,这个搅拌机就是这个挂靠项目用的,这个搅拌机是按月折旧呢?还是季度所得税一次性税前扣除呢?