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老师,比如今个月的增值税-销项税是5万,有进项税全部抵扣的,应该怎么去结转这个凭证才对呢

2023-08-28 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-28 14:46

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户9855 追问 2023-08-28 14:58

本月的进项税借方6万,销项贷方5万,不用互相结转一下吗?

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齐红老师 解答 2023-08-28 15:00

是的,不用互相结转的,

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快账用户9855 追问 2023-08-28 15:07

那如果今个月销项是5万,进项是3万,我是不是这样结转 销项税转出 借:增值税-销项税2万 贷:转出未交增值税2万 是不是这样结转

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齐红老师 解答 2023-08-28 15:14

不要那么转,整复杂了自己都整懵。按我的思路简单明了

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快账用户9855 追问 2023-08-28 16:19

借:应交税费-增值税-转出未交增值税2万 贷:未交增值税2万 是这样?

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齐红老师 解答 2023-08-28 16:23

是的,就是那样做分录

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快账用户9855 追问 2023-08-28 16:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-28 16:25

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-08-28
你好,你把一直抵扣补上去,或者按你的增值税报表上的金额补齐和账上一致
2023-01-13
你好,借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税额) 贷:应交税费——未交增值税
2019-06-27
你好 你是什么业务做的待抵扣
2020-08-28
借销项税额7万,转出未交增值税9万-7万,贷进项税额5万%2B4万
2021-04-02
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