借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

我司是建筑公司一般纳税人,2026年1月异地预交2025年12月的异地项目增值税和城建税、企业所得税,需要在2025年12月计提分录吗?分录怎么做?还是在2026年再做分录呢
老师:我想问问,比如2025年12月的费用支出我可以做账在2026年1月份吗?企业所得税也放在2026年,因为2025年我不想退税,所以不想把费用做到2025年,
2026年1月份收到2025年的个税手续费,怎么做分录?有入账:借:银行存款 贷:营业外收入 手续费记得要交增值税,如何补做分录?目前公司一直有留底税没用完,补做分录后会影响2025年的所得税汇算清缴吗?
老师 2026年5月31日之前收到2025年暂估的发票怎么做账且怎么在企业所得税汇算表上填写
请问,2026年4月申报2025年度企业所得税汇算清缴,补缴20000元所得税,并于2026年4月缴交,那么,这笔经济业务如何做账?(具体会计分录-末级)
老师我0申报,这怎么办
老师,开了149131.13金额3%的专票,增值税4343.63,附加税4343.63*12%*50%这样算对不
客户4月份成为一般纳税人,我们3月份开的专票给客户,现在客户抵扣不了,要求我们把发票冲红冲开,可以这样操作吗?
小规模建筑公司:25年12月底3%销售专票已开出,26年1月成本票才收到,是不是就会影响25的利润了老师,
购入的原材料的需要付给供应商开机费,上机费,像这种费用,能计入到“销售费用-维修费”吗?计入这个科目,我的理解是,所有材料最终都是生产成品而出售,
翻译合同按照什么税目交印花税,质量管理认证合同按什么交印花税
老师,公司做合同能源管理,电梯节能的,能开免税发票吗?能享受免税吗
请问我们要开光伏租金发票,内容是什么?
老师30万以内免增值税,结转免税收入是借应交税费,贷营业外收入吗
请问一下4月份缴的去年的所得税怎么记账
那这样导致利润表和资产负债表勾稽关系不对怎么办
这个不一是正常,没有影响的
就不要管么
对,这个其实不用管的