你好,可以先暂估成本这个情况下

老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
房开老师 我们房开公司竣工了开具发票结转收入了 但是还有很多工程发票没给我们 成本怎么结转呢?并且我们是有一期二期 一期二期同时进行施工的发票成本也没有区分一期二期 一期先竣工交房二期晚几个月竣工交房,我结转每套房的收入了 那么成本怎么结转呢?
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
甲公司,商贸公司小规模纳税人,2023年,第二季度,销售货物自行开具增值税专用发票价税合计10.1万元,为什么还要交1000的增值税?不是一个季度小于等于30万免征增值税吗
老师,咨询一下,今年收到税务通知,补交2023年12月一个月的房产税,做账要怎么做啊?我把补计提在营业税金及附加,但是这是属于2023年的房产税补交,应该怎么入账?涉及哪些分录
老师,公司货款收到现金,存入公户的流程是什么呀?带着现金和单位结算卡,选择对公业务——填存款单据——柜台办理存款是吗?非办税人员可以代为存款吗?
请问我可以现在开发票可以冲2020年开的白条吗?意思就是白条金额是5000,我现在开5000的发票可以入帐吗?
老师你好,通行费发票不做抵扣的,是不是按含税价入管理费用呢
老师,公司收到了现金,必须全额存入公户吗?零的几十块或者几块钱还用存吗?
房开企业把未卖车位让物业出租出去,然后物业扣除物业管理费后的差额给房开企业,房开企业需要就差额部分停车费缴纳印花税吗
老师,老板有多个公司,不同的法人,但是财务负责人和专管员都是一个财务,实际也是这财务管着这多个公司,但是税务局提醒:尊敬的纳税人您好,系统检测到您(单位)的办税人在多户纳税人名下担任办税人员,可能存在个人税务代理行为,请提醒其本人按照涉税专业服务规定进行信息采集。这如何处理
老师,我们是卖景区门票的,收入好多是未开票收入,这种未开票收入可以差额征税吗
老师,7月发放6月工资,扣的个税是几月的个税
老师,我问下,研发项目的账,怎么做?
等到下个月发票回来了再红冲,做个正确的成本吗?