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老师,咨询一下,今年收到税务通知,补交2023年12月一个月的房产税,做账要怎么做啊?我把补计提在营业税金及附加,但是这是属于2023年的房产税补交,应该怎么入账?涉及哪些分录

2026-07-07 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-07 11:28

您好,这个计入利润分配-未分配中,不能入税金及附加

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您好,这个计入利润分配-未分配中,不能入税金及附加
2026-07-07
首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-06-18
您好,您用正常的分录里所有的损益科目换成 以前年度损益调整就可以了。滞纳金计在实交的年度 借:营业外支出 代:银行存款
2024-01-06
借:银行存款 贷:预收账款
2022-03-29
同学你好, 1、做成银行存款,附件是银行回单和发票或者销售单。 2、做成预收账款,附件是收据或者银行回单。分录:借:银行存款或现金 贷:预收账款 3、2023年的时候,附件(发票或者是销售单)冲抵预收账款用。 分录 借:预收账款 贷:贷主营业务收入,应交增值税——应交销项税
2022-03-30
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职称:注册会计师,税务师

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